你好 記 管理費(fèi)用辦公費(fèi)?

大成服裝廠為生產(chǎn)企業(yè)增值稅般納稅人, 主營服裝內(nèi)外銷業(yè)務(wù)。 8月發(fā)生業(yè)務(wù),當(dāng)月國內(nèi)銷售服裝取得內(nèi)銷收入200萬元,已開具增值稅專用發(fā)票:購進(jìn)批服裝面料470萬元,已取得增值稅專用發(fā)票:發(fā)生人員工資,生產(chǎn)車間9000元,管理人員 9000元;發(fā)生一筆出口業(yè)務(wù),出口服裝重量為6000千克,出口額為605000美元(CIF價),其中,運(yùn)費(fèi)2500美元,保費(fèi)200人民幣。結(jié)匯匯率6.0650.請做出該企業(yè)的會計核算,免抵退稅計算。 會計分錄怎么寫 和怎么計算
員工報銷給會議室玻璃貼膜的錢,發(fā)票內(nèi)容為專業(yè)設(shè)計服務(wù),應(yīng)計入什么費(fèi)用?
公司經(jīng)營范圍:室內(nèi)外電子拼接屏、顯示器、LED顯示屏,投影機(jī),計算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)與銷售; 電子設(shè)備、電子智能教學(xué)設(shè)備、通訊設(shè)備、廣播電視設(shè)備、照明設(shè)備、家用電器,音響設(shè)備、機(jī)械設(shè)備的技術(shù)開發(fā)與銷售;遠(yuǎn)程視頻會議系統(tǒng)集成服務(wù)及技術(shù)咨詢;體育 器材、儀器儀表的購銷及上門安裝;室內(nèi)外裝修工程、舞臺燈光設(shè)計與安裝;儀器儀 表、機(jī)械設(shè)備的租賃;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口,開具發(fā)票時是否可以開具:專業(yè)設(shè)計服務(wù)*廣告制作費(fèi)、工藝品*美工材料、印刷品*廣告物料這個內(nèi)容的發(fā)票
我司忙的時候,生產(chǎn)或設(shè)計上會請外協(xié)來幫忙,安排什么人來幫忙對方?jīng)Q定,開票給我司,開票內(nèi)容是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)或者研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*鉗工裝配或者研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*電工鉗工技術(shù)服務(wù),那么企業(yè)所得稅匯算清繳-期間費(fèi)用表,應(yīng)屬于勞務(wù)費(fèi)?還是咨詢服務(wù)費(fèi)?還是其他?
提問:業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)提成應(yīng)如何處理更為妥當(dāng)?可以合理減少繳納個稅?目前金額較小的業(yè)務(wù)提成以報銷差旅費(fèi)的形式報銷,5000元以上要么合并工資計稅,要么業(yè)務(wù)員自己找第三方公司開具廣告費(fèi)會議費(fèi)等服務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司和第三方結(jié)算之后,第三方再把錢轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員,有沒有更好的處理方式可以合理避稅?
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進(jìn)項稅幾個月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒有單獨(dú)計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費(fèi)用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理
老師,咨詢您一下:我們公司是私營的生產(chǎn)型企業(yè),目前自己在建造2棟廠房,這兩棟廠房后期準(zhǔn)備出售,請問在建的過程“安全文明施工措施費(fèi)”是否要?dú)w集?
為什么不計入設(shè)計費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)呢
辦公室用的可以歸到大類辦公費(fèi)里,你可以增加你這個明細(xì)科目?