你好 可以的。 你可以走研發(fā)支出 核算的
老師,我剛接手了一家軟件高新企業(yè)一般納稅人,這家公司開(kāi)票有軟件,有服務(wù),但是基本服務(wù)開(kāi)的比較多,平常有做研發(fā)費(fèi)用,想問(wèn)一下提供服務(wù)過(guò)程中發(fā)生的成本支出屬于研發(fā)支出嗎?可以做研發(fā)費(fèi)用嗎?
軟件企業(yè)為客戶(hù)提供的研發(fā)服務(wù),正常應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧?但是為了申請(qǐng)高薪,可以通過(guò)研發(fā)支出過(guò)渡一下嗎?
老師,我們給對(duì)方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對(duì)應(yīng)的上游客戶(hù)把發(fā)票開(kāi)給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒(méi)提供,因?yàn)槲覀兲峁┑募夹g(shù)服務(wù)需要找上游客戶(hù)給做工藝,所以上游客戶(hù)給我開(kāi)來(lái)了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會(huì)把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒(méi)提供完服務(wù)我也沒(méi)確認(rèn)收入,那要計(jì)入哪里?
目的:練習(xí)提供勞務(wù)收入的核算。資料:甲公司于2019年10月1日為客戶(hù)研制一款軟件,合同規(guī)定的研制開(kāi)發(fā)期為5個(gè)月,合同總收入為400000元,至2019年12月31日已發(fā)生成本180000元,預(yù)收賬款250000元。預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)完成該款軟件的總成本為250000元。2019年12月31日,假定合同總收入很可能收回,研制開(kāi)發(fā)軟件屬于甲公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。要求:分別根據(jù)以下兩種情況做出甲公司相關(guān)的會(huì)計(jì)處理。(1)按已發(fā)生成本占估計(jì)總成本的比例確定該勞務(wù)的完工進(jìn)度。
軟件企業(yè)(主要業(yè)務(wù)軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)),其中研發(fā)人員的工資計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用(匯算清繳的數(shù)據(jù)按高企申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)),稅務(wù)局打電話來(lái)說(shuō)應(yīng)該計(jì)入成本,可以理解為研發(fā)出產(chǎn)品的當(dāng)月,工資要按一定比例計(jì)入成本,還是說(shuō)全年所有的研發(fā)人員工資都必須計(jì)入成本呢?
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
營(yíng)運(yùn)資金沒(méi)有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問(wèn)為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來(lái)打的箭頭處
你好老師,開(kāi)具二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票后,要開(kāi)增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷(xiāo)售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過(guò)半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)
你好老師,我公司是二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè),開(kāi)具二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎?
賬上庫(kù)存虛高,怎么處理?
然后從研發(fā)支出轉(zhuǎn)到成本中是吧?即便申請(qǐng)完高薪為客戶(hù)研發(fā)的部分我也不可以享受加計(jì)扣除對(duì)吧?只有形成軟件產(chǎn)品的部分可以享受加計(jì)扣除?
?你好? 是的。最終是轉(zhuǎn)成本去的;? ? ? ? ? ? ? 一般的企業(yè)也研發(fā)成功了也可以加計(jì)扣除的;? ? 費(fèi)用和無(wú)形資產(chǎn)成本 可以 加計(jì)扣除的??
軟件企業(yè)為客戶(hù)研發(fā) 相當(dāng)于受托,我們是受托方是不可以享受加計(jì)扣除的吧,委托方可以
?你好? 是的。 委托方可以的??