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老師,7月份支付了4-9月份的辦公室租金,之前沒有計提,發(fā)票是7月開的,請問7月的會計分錄如何做

2021-08-02 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-02 14:59

借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后分?jǐn)偹牡狡咴路莸慕韫芾碣M用,貸預(yù)付賬款,剩下的每個月分?jǐn)偂?/p>

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借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后分?jǐn)偹牡狡咴路莸慕韫芾碣M用,貸預(yù)付賬款,剩下的每個月分?jǐn)偂?/div>
2021-08-02
借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款 4-7月份借管理費用貸預(yù)付 以后每個月分?jǐn)?/div>
2021-08-02
你好, 借:管理費用等 貸:其他應(yīng)付款---老板
2021-08-02
你好? ?是的; 一起 補做分錄即可。 比如 借管理費用-租賃費貸 其他應(yīng)付款-老板?
2021-08-02
你好,6月確認(rèn)費用,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。 7月確認(rèn)費用和付款,借:管理費用(7月租金)、其他應(yīng)付款(6月租金)、預(yù)付賬款(8-9月租金),貸:銀行存款。 8月-9月租金在當(dāng)月確認(rèn)費用,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款。
2020-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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