對的是的,可以這么做的。
我們在發(fā)工資時直接扣個人承擔(dān)部分了,那整個的社保分錄這樣做對不,比如用1000來比喻, 計提工資時做借:管理費用一工資一1000貸:應(yīng)付職工薪酬一1000 發(fā)工資時做借:應(yīng)付職工薪酬一1000貸:銀行存款一900其他應(yīng)付款一個人承擔(dān)部分一100 付社保時做借:其他應(yīng)付款一個人承擔(dān)部分一100管理費用一公司承擔(dān)部分一200貸:銀行存款一300
請問公司買食材,有一部分是員工工資中餐費補(bǔ)助提供,一部分是公司承擔(dān),我記費用時,是不是福利費下只記公司承擔(dān)的那部分?員工餐費補(bǔ)助那部分借其他應(yīng)收款~餐費補(bǔ)助,貸銀存/其他應(yīng)收款~某某?
老師,支付員工賠償款的分錄是不是這樣的? 借:管理費用-福利費(公司承擔(dān)的部分) 其他應(yīng)收款(保險公司承擔(dān)的部分) 貸:銀行存款
請問老師,公司給員工提供午餐,員工個人承擔(dān)一小部分,公司承擔(dān)大頭,那月底送餐公司給我司開具的餐費發(fā)票,我記入福利費可以嗎?還是記在應(yīng)付職工薪酬給員工代扣代繳個稅?就是員工個人承擔(dān)的這部分從工資里扣,所以公司也代扣代繳了個稅,那公司承擔(dān)的這部分需要代扣個稅嗎?
請問老師,公司不讓報銷餐費,員工出差是以伙食補(bǔ)助的形式支付給員工,做費用報銷表,跟其他的發(fā)票一起支付的,那么這部分伙食補(bǔ)助能正常計入差旅費嗎?還能稅前扣除嗎?
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)