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老師,企業(yè)從個人租房給員工住,開具發(fā)票,開具的發(fā)票中包含了房東應該繳納的房產(chǎn)稅,和個稅,剩余金額是房租,那我應該怎么做賬呢

2021-08-01 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-01 16:32

你好,也就是支付的稅款,你單位負擔嗎?稅款借營業(yè)外支出貸銀行存款。

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快賬用戶4127 追問 2021-08-01 17:09

好的,老師,那老師公司租的這個房子含稅價是1萬,對于個人增值稅減免,開票金額是1萬,那我算個人所得稅時是按1萬計算還是按1萬扣除增值稅的9500計算個人所得稅???

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齊紅老師 解答 2021-08-01 17:11

按照1萬來算的,沒有交增值稅的,不能減去。

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快賬用戶4127 追問 2021-08-01 17:18

好的,老師我代扣代繳的個稅當時租房的時候計算出來了并加到租金里面開具了發(fā)票,我把開發(fā)票的金額計入了管理費用,現(xiàn)在個稅計算錯誤當時多計算處50元,這50元該怎么處理是沖減費用還是計入營業(yè)外收入?。?

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齊紅老師 解答 2021-08-01 17:22

你好 沖你的管理費用。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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