你好,8月直接繳納即可 7月 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1209-50 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1209 8月繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1209-50 貸 銀行存款1209-50
老師,6月留底稅額有50元,七月份開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,稅額1209元,這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到8月份是嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,9月份進(jìn)項(xiàng)稅額543104.5元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1109.6元,沒(méi)有收入,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄這么做對(duì)嗎?
老師 5月有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)有1萬(wàn),這個(gè)月抵扣一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額1.5萬(wàn)需從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入,申報(bào)表期末留底稅額5000元。會(huì)計(jì)分錄如何做?不用借方進(jìn)入留底稅額吧?
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)一下,4月份和5月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做??老師,還是同一問(wèn)題,到底需不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后面還需要做什么別的會(huì)計(jì)分錄嗎?還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一直掛上面
老師,請(qǐng)問(wèn)有個(gè)留底稅額的分錄怎么寫(xiě),4月份銷(xiāo)售稅額26943.94,進(jìn)項(xiàng)稅額24269.02,那留抵進(jìn)項(xiàng)稅額1212.12,那4月份的這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢,然后5月份開(kāi)票銷(xiāo)售稅額6757.7,進(jìn)項(xiàng)稅額6796.82,用上期的留抵1212.12的話,那5月份的這個(gè)分錄又怎么寫(xiě)呢
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門(mén),今年能不能3門(mén)都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類(lèi)的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類(lèi)科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買(mǎi),應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣(mài)了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
老師貸方金額應(yīng)該也是1209-50的吧?不然不平
你好,是的,貸方金額也是1209-50
老師,其他應(yīng)收款和其他付款,相同對(duì)象-房謀,都是貸方余額,重分類(lèi)的化,分錄怎么寫(xiě)?
老師,公司賬上,應(yīng)收和應(yīng)付實(shí)際上都已經(jīng)到賬了,或者已經(jīng)轉(zhuǎn)給客戶了,但是有些是通過(guò)法人個(gè)人賬戶支付的,這個(gè)我怎么做賬?直接貸方計(jì)入其他應(yīng)付款-法人可以嗎?
你好,可以,通過(guò)法人賬戶匯款,貸方其他應(yīng)付款,是正確的,后期歸還的時(shí)候借方?jīng)_
其他應(yīng)收,其他應(yīng)付-法人,是不是可以重分類(lèi),做平一個(gè)?
老師再請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就只之前賬上材料做暫估的,但是很多材料款都是老板私人賬戶付的,也沒(méi)有發(fā)票,如果做賬,分錄該怎么做?
你好,同一個(gè)人的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以互相沖抵,老板私人付的,借 費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付-老板 匯算清繳調(diào)增