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老師,6月留底稅額有50元,七月份開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,稅額1209元,這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到8月份是嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄?

2021-07-31 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-31 10:42

你好,8月直接繳納即可 7月 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1209-50 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1209 8月繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1209-50 貸 銀行存款1209-50

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快賬用戶9694 追問(wèn) 2021-07-31 10:47

老師貸方金額應(yīng)該也是1209-50的吧?不然不平

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齊紅老師 解答 2021-07-31 10:48

你好,是的,貸方金額也是1209-50

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快賬用戶9694 追問(wèn) 2021-07-31 12:57

老師,其他應(yīng)收款和其他付款,相同對(duì)象-房謀,都是貸方余額,重分類(lèi)的化,分錄怎么寫(xiě)?

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快賬用戶9694 追問(wèn) 2021-07-31 15:42

老師,公司賬上,應(yīng)收和應(yīng)付實(shí)際上都已經(jīng)到賬了,或者已經(jīng)轉(zhuǎn)給客戶了,但是有些是通過(guò)法人個(gè)人賬戶支付的,這個(gè)我怎么做賬?直接貸方計(jì)入其他應(yīng)付款-法人可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-31 16:51

你好,可以,通過(guò)法人賬戶匯款,貸方其他應(yīng)付款,是正確的,后期歸還的時(shí)候借方?jīng)_

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快賬用戶9694 追問(wèn) 2021-07-31 16:56

其他應(yīng)收,其他應(yīng)付-法人,是不是可以重分類(lèi),做平一個(gè)?

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快賬用戶9694 追問(wèn) 2021-07-31 17:04

老師再請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就只之前賬上材料做暫估的,但是很多材料款都是老板私人賬戶付的,也沒(méi)有發(fā)票,如果做賬,分錄該怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-07-31 22:03

你好,同一個(gè)人的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以互相沖抵,老板私人付的,借 費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付-老板 匯算清繳調(diào)增

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你好,8月直接繳納即可 7月 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1209-50 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1209 8月繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1209-50 貸 銀行存款1209-50
2021-07-31
同學(xué)你好 不需要交稅的 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
2020-08-28
這種處理存在一定風(fēng)險(xiǎn)且不完全符合稅務(wù)規(guī)定的嚴(yán)謹(jǐn)性。 一、關(guān)于留抵退稅后的處理 留抵退稅后,企業(yè)應(yīng)按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行增值稅的核算。如果單純?yōu)榱嗣吭吕U納一定增值稅而進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理,可能會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)于留抵退稅有后續(xù)的監(jiān)管,若發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在異常操作,可能會(huì)進(jìn)行檢查和處理。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般是在特定情況下進(jìn)行,如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)等,而不是為了控制繳納增值稅的金額而將留抵稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 二、合規(guī)的處理方式 企業(yè)應(yīng)正常核算進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)。 如果老板希望每月繳納一定增值稅,可以從業(yè)務(wù)角度考慮,如合理安排采購(gòu)和銷(xiāo)售時(shí)間,控制進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證時(shí)間等,以實(shí)現(xiàn)較為平穩(wěn)的增值稅繳納情況,但不能通過(guò)不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理來(lái)達(dá)到目的。
2024-09-04
你好,分錄是正確的
2021-10-04
你好,之前的留抵稅額你做賬了嗎?
2024-06-06
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