銀行明細對賬單可以自己在銀行打印的
老師,我公司之前的賬務(wù)是交給代理記賬公司做的,9月份收回來自己做賬,發(fā)現(xiàn)賬面上銀行存款余額和實際的銀行存款余額對不上,賬面上的余額比實際的銀行存款余額少了1萬多,去查之前的賬目,每個月都差一直到1月份才對的上,這種情況怎么處理
老師好,公司剛從代理那邊把賬拿來自己做,銀行余額對不起來,怎么辦?本來打算從一月份開始錄,代理不給打一月份的明細,
從其他代賬公司接回來一套賬,發(fā)現(xiàn)銀行期初余額88萬左右,剛好是12月,現(xiàn)在我做1月份的賬發(fā)現(xiàn)銀行對賬單上的余額是2千左右。這種怎樣處理1月的銀行賬??接回來的賬之前從來沒有打過銀行流水?,F(xiàn)在1月銀行余額和賬上一直對不上
老師,我家的帳剛從代賬公司那邊拿回來,要自己做。我的科目期初設(shè)置為她五月末的期末余額。但是那個年初數(shù)據(jù)怎么弄怎么寫呀。我這邊的年初余額和期初余額都是他五月末的數(shù)。他那邊兒拿回來的資產(chǎn)負債表有年初數(shù)兒,那我年初數(shù)兒對不上,這個怎么辦呀?
公司之前都是代理記賬,4月份我接過來,按照代理記賬那邊給的3月份科目余額表進行建賬,填完科目期初查詢,建完4-6月份的賬務(wù),把6月份的資產(chǎn)負債表打印出來,登錄國稅局報稅,發(fā)現(xiàn)6月份的資產(chǎn)負債表年初余額和稅務(wù)局那上邊的年初余額不一樣(但是稅務(wù)局報表上的年初余額能和資產(chǎn)負債表的對應(yīng)上)。為什么?
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國稅繳銷么,一定要去國稅繳銷么,稅都是按照無票收入早就報掉了
老師我們公司是一般納稅人,問一下老師專票和普票怎么換算呢?
老師還有一個問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個人所得稅,那個稅由合作社自行申報交稅嗎
老師 房企賣房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會計準則和企業(yè)會計準則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費的活動。話費是我們先墊付給客戶那邊充值進去,這個就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項目有預(yù)付卡。我這邊這個發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報,1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報社?;鶖?shù)繳納的,這個需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報
老師請問一下我們公司準備實收資本實繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會計能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會計,你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了
這樣我只能從7月份開始建賬了,怎么輸期初余額,
小規(guī)模納稅人開發(fā)票怎么開
開票的話實在開票軟件上開的
開票軟件怎么下呀?
在你們當?shù)氐拈_票軟件網(wǎng)站上就可以下載
我們當?shù)氐拈_票軟件網(wǎng)站在哪里找?
您在網(wǎng)上搜索一下就行了