你好,不一定有可能對(duì)方作廢了,需要和對(duì)方溝通一下。
你好,去年項(xiàng)目上一個(gè)兼職員工虛開了9600的增值稅普通發(fā)票~住宿票,現(xiàn)在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局查到那家酒店不存在,這個(gè)發(fā)票我們?nèi)ツ昃鸵呀?jīng)入賬,現(xiàn)在我們本地的稅務(wù)局讓我們過去說明一下,問題嚴(yán)重么?
老師,假如去年有50萬做了無票收入交了稅,去年已經(jīng)結(jié)賬了,今年要開票,應(yīng)該怎么處理? 如果紅沖無票收入 借:銀行存款-51.5萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-50萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-1.5萬 這樣是不是就減少了今年的收入,增加了今年的成本?這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
我們公司是一般納稅人公司,去年查賬,查到前年無票收入,在做賬時(shí)將含稅收入全額記了收入,未計(jì)算出并計(jì)入稅費(fèi)中。也未計(jì)提相關(guān)的所得稅。這個(gè)情況我今年怎么做賬呢
老師,你好,去年我們收到的票,當(dāng)時(shí)查過是真的,今天查,已經(jīng)查無此票了,那說明就是假票嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么做?去年已入賬
老師好,請(qǐng)教一下,去年我們?cè)牧习l(fā)票因?yàn)槌善酚驼?,售方發(fā)票開不了,我們估價(jià)入的賬,今年對(duì)方告知發(fā)票已經(jīng)無法開據(jù),這種情況今年我們的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒有用預(yù)付賬款
問一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對(duì)數(shù)據(jù),在哪里核對(duì)數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號(hào)嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會(huì)統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號(hào)吧?
老師,那個(gè)體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營(yíng)者需要出清稅證明這個(gè)需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來?這個(gè)是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進(jìn)項(xiàng)我們要轉(zhuǎn)出來,那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)還有稅負(fù)率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減去期初是不是等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問題了
應(yīng)該不是作廢。是別人用我們公司抬頭做的小工程,然后成本票是他買來的。
你好,是專票還是普票?你去年能查到證明這個(gè)發(fā)票是真的開過,它作廢后你就查不到。
shi普票,老師
金額也不大,1萬多的普票。如果確實(shí)作廢,我是不是沖紅就可以?那如果是假票呢?
你好,業(yè)務(wù)是真實(shí)的嗎?如果是真實(shí)業(yè)務(wù),調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)整你的匯算清繳表就可以
好的,謝謝
不客氣,歡迎下次提問,滿意請(qǐng)好評(píng),謝謝!