你好!這個(gè)0.1,后面不會(huì)再開發(fā)票把
我們公司以單價(jià)5.1銷售商品給客戶,到月底會(huì)反給客戶0.1的錢,返的這部分錢應(yīng)該怎么記賬呀? 收錢時(shí)候是借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
老師,我們公司是移民咨詢公司,業(yè)務(wù)模式是這樣的,我們和另外一家公司合作,我們先收客戶的錢,然后把屬于合作公司的錢轉(zhuǎn)給合作公司,相當(dāng)于代收款,我們收到客戶的錢的時(shí)候, 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ,支付給合作公司的錢后,我收到合作公司開的發(fā)票,這個(gè)時(shí)候怎么做賬
老師我們銷售給客戶A一批貨物,貨款1萬(wàn)元,我們客戶打款我們給予發(fā)貨,但是這個(gè)客戶他不給我們提前打款,于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們,銷售商品我的分錄是借應(yīng)收賬款—A公司1萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn),收到我們銷售員墊付的錢,分錄借銀行存款0.9萬(wàn),貸其他應(yīng)付款—張三0.9萬(wàn),我寫欠張三寫0.9是因?yàn)樨浛?萬(wàn)含有張三個(gè)人的業(yè)務(wù)提成0.1萬(wàn),張三給自己的提成沒有付給我,只付了一個(gè)貨款。等收到到A公貨款,我的分錄借銀行存款1萬(wàn),貸應(yīng)收賬款—A公司1萬(wàn),然后我再把張三墊付的錢付給張三,分錄是借其他應(yīng)付款—張三0.9萬(wàn),銷售費(fèi)用0.1萬(wàn),貸銀行存款—1萬(wàn),對(duì)嗎老師
進(jìn)貨9萬(wàn)元,做了暫估入庫(kù),借庫(kù)存商品9萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款總部9萬(wàn) 銷售出去1萬(wàn)2是給了3個(gè)客戶,不過不確定銷售金額客戶能接受,這個(gè)銷售金額并不確定,所以沒收錢收入更不確定,但是客戶已經(jīng)收到貨了沒說(shuō)退貨,這邊先錄入借發(fā)出商品 貸庫(kù)存商品 到時(shí)候收到錢后怎么平賬?人家也不說(shuō)掏錢的事,這會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師請(qǐng)問下,我公司先收到客戶的房租費(fèi),我們做的會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 現(xiàn)在客戶退租,錢是走對(duì)公賬戶的,退回的錢我應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
老師固定資產(chǎn)折舊上一任會(huì)計(jì)沒有折舊表,我也不知道是哪年購(gòu)入的,他的折舊數(shù)我還算不上,也不知道他是按10年折的還是按幾年折的。我還沿用他的折舊的數(shù)據(jù),但是付不了固定資產(chǎn)折舊表啊,我沒算明白呀
老師好,增值稅附表2,8b填寫哪些數(shù)據(jù)?
匯算清繳A105030,公司股權(quán)投資賠了80萬(wàn),會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入和處置投資的賬面價(jià)值怎么填,
工商年檢中填寫吧納稅總額指的是財(cái)務(wù)年報(bào)中的那個(gè)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬(wàn),供應(yīng)商從我們家采購(gòu)其他產(chǎn)品6萬(wàn)塊, 供應(yīng)商他說(shuō)欠我們6萬(wàn)抵扣我們欠他24萬(wàn)中的6萬(wàn) 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計(jì)算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險(xiǎn)為什么放保險(xiǎn)費(fèi)或者福利費(fèi),有的說(shuō)年末需要調(diào)增,有的說(shuō)不需要,哪個(gè)是正確的?
出庫(kù)單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計(jì)5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時(shí)不通過怎么回事呢?
不會(huì),走的是內(nèi)賬
你好!那你計(jì)入銷售費(fèi)用就可以了。
計(jì)應(yīng)收賬款可以嗎?
你好!這個(gè)跟應(yīng)收款沒關(guān)系啊