你好,這個(gè)現(xiàn)金是你企業(yè)的還是個(gè)人的
老師,上個(gè)月有一筆貨款還沒收到,但是做成收現(xiàn)金,然后工資也是用現(xiàn)金支付,這個(gè)月銀行又收到這筆貨款了,我沖銷了之前的分錄,但是庫存現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了,這個(gè)要怎么處理?
老師,請(qǐng)問我的賬里面,有一筆采購費(fèi)用63000,庫存現(xiàn)金支付,有發(fā)票,但是軟件檢查的時(shí)候提示庫存現(xiàn)金負(fù)數(shù)-63000,這個(gè)要怎么做?
老師,請(qǐng)問發(fā)現(xiàn)19年的審計(jì)報(bào)告庫存商品那里多了一千多塊,原因是19年的賬在付款的時(shí)候但發(fā)票未到,直接入了庫存商品,后期來了發(fā)票沒發(fā)現(xiàn)有做了一筆,但在19年12月紅沖,但由于科目借貸方向的問題,不知道為什么審計(jì)沒有發(fā)現(xiàn),所以庫存多了一個(gè)商品。我們也沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,導(dǎo)致20、21年的審計(jì)報(bào)告期初都是多這個(gè)金額,但實(shí)際我們的賬上是沒有這個(gè)金額的,這個(gè)要怎么調(diào)整?
老師好,請(qǐng)問一下:金蝶軟件做下一個(gè)月的賬時(shí)現(xiàn)金出現(xiàn)赤字,但是實(shí)際金額沒有負(fù)數(shù),這個(gè)要怎么弄;是不是上月的余額要弄到下個(gè)月,庫存現(xiàn)金上月的余額怎么弄到下一個(gè)月啊?
老師,我們有一套賬是3月開始建賬的,往期數(shù)據(jù)只有庫存現(xiàn)金和銀行存款,其他的數(shù)據(jù)都沒有,現(xiàn)在我是在財(cái)務(wù)軟件直接錄入的期初,導(dǎo)致試算不平衡,軟件客服說不要直接錄入,把現(xiàn)金和銀行存款的余額做一筆分錄,請(qǐng)問這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做啊
企業(yè)辦稅員在電子稅務(wù)局怎么查
還是不懂什么意思,能再講一下嗎
我賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額和電子稅務(wù)局的 收到的增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上,咋回事
公司年會(huì)餐飲費(fèi),需要申報(bào)個(gè)稅嗎,怎么入賬
公司的車交的罰款可以入費(fèi)用嗎?憑什么單據(jù)入費(fèi)用?
老師,環(huán)保稅會(huì)計(jì)分錄怎么做的
老師,第一季度盈利,第二季度虧損,結(jié)果第二季度把第一季度盈利的抵進(jìn)去,還是虧損,可以按虧損這樣申報(bào)嗎?
老師,自己家的小公司,二季度利潤有點(diǎn)高,以前工資都是0報(bào),6月給做點(diǎn)工資,可以抵扣一下所得稅,退休返聘人員也得報(bào)個(gè)稅是吧?還有什么辦法可以抵扣一下所得稅???
老師,公司沒有業(yè)務(wù),只有工資走的其他應(yīng)付款,然后做完賬就是這樣的分錄,您看看圖片,現(xiàn)在注銷呢,專管員不讓有數(shù)字的,怎么處理?賬上沒有現(xiàn)金,走的其他應(yīng)收,但其他應(yīng)收是負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表就調(diào)到其他應(yīng)付賬款了
老師好,外購的無形資產(chǎn)研發(fā)加計(jì)扣除是攤銷額??2還是??3
微信掃碼加老師開通會(huì)員
老師,小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資企業(yè),我現(xiàn)在是要補(bǔ)錄一個(gè)記賬憑證進(jìn)去,摘要要怎么填,借方和貸方又怎么填呢
你好 具體的什么業(yè)務(wù) 比如補(bǔ)計(jì)提工資 當(dāng)月的 計(jì)提7月份工資
老師,請(qǐng)問我的賬里面,有一筆采購費(fèi)用63000,庫存現(xiàn)金支付,有發(fā)票,但是軟件檢查的時(shí)候提示庫存現(xiàn)金負(fù)數(shù)-63000,這個(gè)問題老師
你要補(bǔ)一個(gè)什么業(yè)務(wù)的分錄借款的嗎?還是提現(xiàn)金的。