你好這個(gè)和專票申報(bào)填寫(xiě)是一樣的,第2欄,
老師你好,道路通行費(fèi),公路通行費(fèi)電子普通發(fā)票,需要到認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)證抵扣嗎?報(bào)稅時(shí),增值稅申報(bào)表附列資料(二)里面的多少行? 還有附列資料(二)里面的第35行具體填的哪些數(shù)據(jù)?
老師好!通行費(fèi)電子發(fā)票認(rèn)證后,填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表附表二時(shí),填在第2行還是第8b行?
勾選認(rèn)證的通行費(fèi)電子發(fā)票,在納稅申報(bào)表附列資料二中填寫(xiě)到哪一行
通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票為什么在納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”相關(guān)欄次中?不是普通發(fā)票嗎?
下圖認(rèn)證通過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅額里176份通行費(fèi)電子發(fā)票份數(shù)和金額填寫(xiě)在納稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)表的哪里呢
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
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第二欄的數(shù)據(jù)是需要填寫(xiě)到35欄帶入過(guò)來(lái)的,那以后只要在發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)確認(rèn)的所有類(lèi)型的發(fā)票都填到35欄嗎
這個(gè)是填寫(xiě)2欄,后面35欄是自動(dòng)生成的,
不過(guò)現(xiàn)在你申報(bào)系統(tǒng)都是自動(dòng)生成,你看第2欄,第35欄有沒(méi)有這個(gè)金額就可以
填完第二欄,不會(huì)自動(dòng)生成35欄,反而填寫(xiě)35欄會(huì)直接把第二欄的數(shù)據(jù)覆蓋了
那你這個(gè)35欄自己填寫(xiě)下,這個(gè)第2欄也需要填寫(xiě),