你好,簽合同的雙方納稅印花稅
老師,我們公司沒有勾車,汽車,鏟車,我們接了個異地的土方工程,然后自己再出去租這些車輛來做,但是現(xiàn)在甲方要和我們簽租賃合同,而不是分包合同,要求我們給他開租賃費,這個我們要怎么開呢?我們有機械設備租賃這個營業(yè)范圍,可以開票嗎?如果開這個的話,我們還需要異地預繳嗎?
就是我們公司在異地開了一家門店,然后跟商場簽署的是租賃合同,門店成立成分公司,請問總部需要繳租賃合同印花稅嗎?
我公司的主要業(yè)務是場地租賃,收到的租賃費一部分用于公司的日常經(jīng)營,一部分上繳上級部門,上級部門用這筆租賃費發(fā)員工工資,問題是,我們公司收到租賃費后要全額繳稅,上級部門在收到我公司上繳的租賃費后也要繳稅,存在部分租賃費重復繳稅的問題,如果不給上級部門上繳租賃費,上級部門的員工工資由我公司發(fā),就可以避免部分租賃費重復繳稅的行為,這樣做算不算合理避稅,會不會存在稅務風險,問題比較長,讓老師費心了,感謝
老師,請教一下。我們是公司買了一批出租車回來,屬于公司的固定資產(chǎn)。然后這個出租車出租給個人,按月收入車輛管理費,簽署兩年的合同。請問公司和個人簽署的這個合同,需要繳納印花稅嗎?
老師:我們公司控股了其他超市門店,這些門店就叫直營店,然后這些直營門店的收入進這個控股公司,控股公司在把這些收入轉回各個門店,然后控股公司申報收入,各門店就把貨款支付給供應商,然后供應商開票給個門店。這樣我們門店需要繳這個增值稅嗎?,我們到時候合并報表是不是門店轉出的貨款,供應商開的發(fā)票也可以算在我們控股公司,能不能算,我就問這個問題,就是供應商開給門店的發(fā)票我們控股公司可以做成本嗎?
外銷發(fā)票額度不夠了,提供什么材料?調整額度?
季度所得稅報表更正,應該先更正財務報表,還是應該更,先更正所得稅預繳申報表?
宣告分派現(xiàn)金股利400對損益為什么沒有影響
老師,租賃,租期十年,承租方在租賃期初支付了第一年租金,每年年初支付租金,剩下九年的利息,在第一年攤銷嘛?
老師我開發(fā)票的時候提示未查詢到納稅人信息,是不是代表了對方只辦好了營業(yè)執(zhí)照,未辦理稅務開通,謝謝老師
老師,甲公司持有乙公司20%的有表決權股份,采用權益法核算。甲公司取得該項投資時,乙公司各項可辨認資產(chǎn)、負債的公允價值與其賬面價值相同,兩者在以前期間未發(fā)生內部交易。2021年12月20日,甲公司將一批賬面余額為1000萬元的商品,以600萬元的價格出售給乙公司(假設交易損失中有300萬元是商品本身減值造成的)。至2021年資產(chǎn)負債表日,該批商品對外部第三方出售40%。乙公司2021年凈利潤為2000萬元,不考慮所得稅因素。2021年甲公司因該項投資應確認的投資收益為( )萬元。答案應該是412還是460呢
私車公用,給員工的用車補助,怎么做賬,發(fā)票能用加油票嗎?走銷售費用?
我司是農(nóng)產(chǎn)品蔬菜肉蛋類批發(fā)行業(yè),供應商開給我們的發(fā)票有的是自產(chǎn)自銷的免稅普票,這種發(fā)票是可以按9%抵扣的。但是有的開給我們的發(fā)票沒有帶自產(chǎn)自銷字樣的免稅普票??蛻粢笪覀冮_專票,蔬菜肉禽蛋類本來國家優(yōu)惠政策是免稅的,但是為什么有的供應商開的可以抵扣有的開的不能抵扣,這樣稅費不就變成我司承擔了?
老師好,稅票想做成文檔,各個客戶和供應商發(fā)票已開和未開需要顯示清楚怎么做呢
老師咨詢一個問題,公司工資少,費用少,全靠成本,成本大于收入不是很好吧。不結轉庫存商品很大,結轉成本大與收入,
也就是說我也要繳印花稅是吧?
你好,對的,你的理解是對的? ?
那我印花稅的金額是按當月實際銷售額繳,還是按商場扣完稅點費用這些之后的開票金額繳?
印花稅的金額是按當月實際銷售額繳
我說的是租賃合同印花稅是不是需要繳,不是購銷合同印花稅
租賃合同印花稅是需要繳
好的,謝謝您!
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦?