增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄: 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購(gòu)/商品采購(gòu)/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字: 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
一般納稅人增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄??
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
一般納稅人,增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
抖音打款驗(yàn)證的0.01元計(jì)入什么科目?
做出納找擔(dān)保人,請(qǐng)問(wèn)有擔(dān)保人什么風(fēng)險(xiǎn)啊,需要注意什么?
不是公司員工報(bào)銷入什么科目,打滴滴車的還有飛機(jī)升航費(fèi)用
小規(guī)模勞務(wù)公司可以再開(kāi)發(fā)票給小規(guī)模勞務(wù)公司么?
我們公司上年申報(bào)了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,今年又沒(méi)有研發(fā)了,沒(méi)有申報(bào)會(huì)有影響嗎?公司不是高企
專項(xiàng)扣除個(gè)人所得稅老人沒(méi)超過(guò)60歲能申請(qǐng)么
老師您好,我想向您咨詢一個(gè)問(wèn)題。假如一個(gè)個(gè)人向。一個(gè)公司出租他的私人的。小汽車。聽(tīng)說(shuō)如果。每個(gè)月的租金不超過(guò)800元的話。就能夠免除各種稅費(fèi),是不是這樣的,謝謝
老師,幫忙算下每個(gè)月工資2萬(wàn),沒(méi)有任何減免,每個(gè)月要預(yù)交多少稅,然后一年下來(lái)要交多少稅錢?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有兩張銷項(xiàng)發(fā)票未入賬,利潤(rùn)表也沒(méi)顯示出來(lái)這兩張發(fā)票金額?現(xiàn)在要怎么處理
是先科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,還是先是高企資格→再去科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用扣除?
月末:算出銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=轉(zhuǎn)出未交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的借方,填入進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)的金額,對(duì)嗎?
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不做分錄