您好,都是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款
老師,麻煩你給看一下,這個(gè)2020年所得稅匯算,2061.3是在2021年1月繳納的,剩余6424.56是在5月份匯算完繳納的,現(xiàn)在1月繳納的時(shí)直接做的應(yīng)交稅費(fèi)所得稅2061.3 貸銀存2061.3,5月份繳納6424.56應(yīng)該怎么做?圖片是2020年所得稅匯算清繳的截圖
2021年所得稅匯算清繳2020年的企業(yè)所得稅多繳納了在2022年1月份退回到銀行賬上,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄?謝謝了
問(wèn)一下匯算清繳有家所得稅費(fèi)用不對(duì),應(yīng)該是2020年底所得稅沒(méi)計(jì)提,直接做了2021年1月所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么弄,2022年季度申報(bào)好了,匯算清繳怎么弄
想問(wèn)下21年度匯算清繳是在今年22年做的,我想問(wèn),計(jì)提匯算清繳所得稅費(fèi)用,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,這個(gè)分錄是計(jì)提在什么時(shí)候?去年12月,還是說(shuō)在今年22年繳納的這個(gè)月去做呢?
老師。,圖片是2020年和2021年的所得稅利潤(rùn)數(shù)。2020年的數(shù)有什么說(shuō)法嗎?匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整出的這個(gè)數(shù),稅務(wù)讓調(diào)的。2021的匯算清繳是4月之后做的,現(xiàn)在申報(bào)第二季度所得稅,沒(méi)有要彌補(bǔ)的這個(gè)數(shù)呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無(wú)動(dòng)力游樂(lè)場(chǎng)開票賦碼怎么付
個(gè)人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個(gè)體戶,季度開票超過(guò)30萬(wàn)怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎??jī)蓚€(gè)有什么區(qū)別
您好,5月借以前年度損益調(diào)整6424.56貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師,能不能不用以前年度損益調(diào)整,的方法還有么?這個(gè)科目用了后續(xù)審計(jì)說(shuō)是很麻煩。
您好,沒(méi)有麻煩,是審計(jì)能力不夠