客運(yùn)場站服務(wù)的屬于現(xiàn)代服務(wù)中的物流輔助輔助服務(wù),6%的稅率
四、1.某運(yùn)輸公司為增值稅般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)對外出售不再使用的5輛客車固定資產(chǎn),銷售價(jià)格為5萬元。己知該車為2010年購入:(2)運(yùn)輸旅客取得不含稅收入300萬元;提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得不含稅收入20萬元:(3)提供小轎車租賃服務(wù),共取得不含稅銷售額20萬元:(4)購進(jìn)汽油取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10萬元,進(jìn)行車輛維修保養(yǎng)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5萬元。(5)為購買20輛新型燃?xì)獯笮涂蛙囉糜诼每瓦\(yùn)輸,從銀行獲取1年期貸款500萬元,支付利息30萬元。已知:交通運(yùn)輸服務(wù)稅率為9%;提供有形動產(chǎn)租賃服務(wù)稅率為13%;除有形動產(chǎn)租賃外的其他應(yīng)征增值稅的現(xiàn)代服務(wù)稅率為6%,該企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)分別核算。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)企業(yè)當(dāng)月的增值稅應(yīng)納稅額為多少萬元?(2)關(guān)于該企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如何計(jì)算?(3)運(yùn)輸旅客、裝卸搬運(yùn)服務(wù)、銀行貸款服務(wù)和提供小轎車租賃服務(wù)分別屬于增值稅征稅范圍中的哪類?(4)出售客車應(yīng)繳納增值稅如何計(jì)算?
某公路運(yùn)輸企業(yè)除了進(jìn)行客貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)以外,還兼營部分物流輔助服務(wù)業(yè)務(wù)和旅游業(yè)務(wù)。2019年9月,其經(jīng)營情況如下 1.從事客運(yùn)服務(wù)取得收入500萬元(不含增值稅),取得貨運(yùn)服務(wù)收入800萬元(不含增值稅) 2.該企業(yè)的貨運(yùn)客運(yùn)場站向客戶提供貨物配載服務(wù)取得不含稅收入 12萬元;提供換乘服務(wù)取得不含稅收入3萬元;提供貨物運(yùn)輸代理服務(wù)取得不含稅收入0.8萬元 3.承接1項(xiàng)旅游業(yè)務(wù),共計(jì)取得旅游收入12萬元,在完成旅游業(yè)務(wù)的過程中支付住宿費(fèi)2萬元、餐費(fèi)1萬元、旅游景點(diǎn)門票1.5萬元。剩余的款項(xiàng)中含該公司提供交通工具取得的交通費(fèi)收入4萬元(不含稅市場價(jià)格) 4.本月購置大巴車2輛,對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為40萬元;購置小汽車1輛,對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款20萬元,稅金2.6萬元 5.本月支付乙公司的倉儲費(fèi)用6萬元,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票 6)本月提供郵局寄送包裹,支付給郵局的款項(xiàng)為0.5萬元;訂閱報(bào)紙支付的款項(xiàng)為0.2萬元。對方按運(yùn)輸企業(yè)的要求開具了增值稅專用發(fā)票 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額 計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納的增值稅
老師,就是那個稅負(fù)的問題我沒太弄明白,外帳倒推中,利潤率=稅負(fù)/稅率,這個稅率怎么確定呢,就是一個工業(yè)企業(yè)吧,它一般有差旅費(fèi),它是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的3%.9%的,它進(jìn)貨有貨物的進(jìn)項(xiàng)是13%,它有進(jìn)項(xiàng)運(yùn)費(fèi)13%.房租發(fā)票是9%,它購進(jìn)有百度服務(wù)稅率3%。它賣貨稅率13% 賣貨有運(yùn)輸發(fā)票9%,。這個應(yīng)該怎么算稅負(fù)呢?所得稅稅負(fù)就是它主業(yè)的稅負(fù)嗎,所得稅稅率也是主業(yè)的稅率嗎?
老師,客運(yùn)場站服務(wù),差額計(jì)稅,扣除支付給承運(yùn)方的運(yùn)費(fèi),這個學(xué)費(fèi)不是交通運(yùn)輸服務(wù)嗎?稅率是9%,計(jì)算銷項(xiàng)稅額抵減應(yīng)該是21.2÷(1+9%)*9%吧,題目是21.2÷(1+6%)*6%?哪個是對的?
請問老師,稅法一里面有說到,客運(yùn)場站服務(wù)是按照差額計(jì)稅的,也就是全部價(jià)款+價(jià)外費(fèi)用-支付給承運(yùn)方運(yùn)費(fèi)來計(jì)稅。但是卻可以全額開專票給乘車人,這點(diǎn)我理解不透。因?yàn)橐坏┌慈~開專票給乘車人,那怎么還能按照差額征稅的方法來交稅呢?增值稅不就是根據(jù)你開出去的發(fā)票金額來算稅的嗎
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個人所得稅,為什么每個月都要計(jì)算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報(bào),分紅交的個稅,可以專項(xiàng)抵扣到時(shí)退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!