同學(xué)你好,這個就是往來科目,你記賬用的,知道欠哪個公司錢,哪個公司欠你們錢
請問下老師!資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,預(yù)付款項,其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,預(yù)收款項,其他應(yīng)付款和科目余額表里不一致。無壞賬準(zhǔn)備,是哪里錯了
財表上的預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款的余額,對公司 有哪些好處和壞處
資產(chǎn)負(fù)債表,預(yù)收款項項目根據(jù),預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款科目期末貸方余額填列,如果應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款,都有壞賬準(zhǔn)備,預(yù)收款項的期末余額考慮嗎?
老師,我現(xiàn)在接手公司的帳,資產(chǎn)負(fù)債表和余額表對不上,他說有重分類的,應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款,這幾個怎樣的關(guān)系?
2、A公司2020年12月31日結(jié)賬后有關(guān)賬戶明細科目余額如下表所示:根據(jù)上述資料,計算資產(chǎn)負(fù)債表中下列項目的金額:(1)應(yīng)收賬款(3分)(2)預(yù)付款項(3分)(3)應(yīng)付款項(3分)(4)預(yù)收款項(3分)科目名稱借方余額貸方余額應(yīng)收賬款70040壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款100預(yù)收賬款120800應(yīng)付賬款40380預(yù)付賬款30080
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項稅
在編制合并報表抵銷未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益時,是否涉及將土地增值稅計入的稅金及附加?
老師,報表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項?
2023年有虧損,2024年預(yù)繳企業(yè)所得稅季報時自動帶出來了彌補虧損,2024年匯算清繳需要填所得稅彌補虧損明細表嗎?
老師 酒店企業(yè)預(yù)付了一年的房租費70萬元,房東每個月給開十萬元發(fā)票,開七個月,要怎么做賬?
這筆待攤費用,怎么理解,第一張入了入營業(yè)務(wù)成本.稅率6%,怎么對應(yīng)的稅額對不上
這些的余額若長期掛帳面上對公司的稅收和注銷有什么影響
同學(xué)你好,會形成壞賬,注銷的時候都要清理了才能注銷,稅務(wù)的話如果往來余額太大并且一直掛帳,稅務(wù)會稽查
清理的話這塊是怎么操作
如果確實收不回,就做 借:營業(yè)外支出 貸:相關(guān)往來 如果確實不用付 借:相關(guān)往來 貸:營業(yè)外收入
應(yīng)付款轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入,是不是要算利潤交企業(yè)所得稅
同學(xué),是的,要交的哦
注銷時應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款余額清理為0時,才能注銷嗎,其他科目掛賬有沒有影響
有啊,往來都要清理了,固定資產(chǎn)也要清理了,都要清理了
固定資產(chǎn)的清理是怎么操作
就是按固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理做賬哦
有收入就入營業(yè)外收入