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老師好,請(qǐng)問(wèn)公司買的酒用來(lái)招待客戶的是不能進(jìn)項(xiàng)扣除的吧,那已經(jīng)扣除了分錄怎么調(diào)整呢

2021-07-28 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-28 13:27

是的,不能抵扣,如果抵扣需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

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快賬用戶3848 追問(wèn) 2021-07-28 13:28

那已經(jīng)在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證的需要變更嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-28 13:30

不需要,在納稅申報(bào)的時(shí)候填寫轉(zhuǎn)出就行

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快賬用戶3848 追問(wèn) 2021-07-28 13:32

那出差住宿的發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)扣除嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-28 13:34

這個(gè)是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的

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是的,不能抵扣,如果抵扣需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
2021-07-28
同學(xué),你好 不可以抵扣 勾選的時(shí)候做不抵扣勾選
2023-09-06
招待客戶了,是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
2021-09-10
對(duì)的是的,不可以抵扣的,可以的,借銷售費(fèi)用招待費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款 借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-07-06
如果是招待客戶的,可以做招待費(fèi),但是不可以抵扣增值稅
2021-02-09
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