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Q

老師,請問下,銷售方開發(fā)票開多了,錢也已經(jīng)付完了,他現(xiàn)在要把整張發(fā)票退回去重開,現(xiàn)在具體步驟該如何操作?

2021-07-28 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-28 10:08

同學你好,您方如果沒有抵扣,對方開紅字信息表然后開紅字發(fā)票就可以;再開正確的;

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快賬用戶1868 追問 2021-07-28 10:11

已抵扣了,錢也付清了。

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齊紅老師 解答 2021-07-28 10:14

同學你好,那么是由您方開紅字信息表,對方開紅字發(fā)票;再開正確發(fā)票;

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快賬用戶1868 追問 2021-07-28 10:21

錢付清了是讓他先轉(zhuǎn)回來嗎?開完紅字信息表再給他寄回去嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-28 10:25

同學你好, 錢付清了是讓他先轉(zhuǎn)回來嗎?——將多付的錢轉(zhuǎn)回來就可以 開完紅字信息表再給他寄回去嗎?——對方應可以自行下載

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快賬用戶1868 追問 2021-07-28 10:29

我是說發(fā)票應給他寄回去吧

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齊紅老師 解答 2021-07-28 10:30

同學你好,發(fā)票您方已經(jīng)抵扣,不用給對方了

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快賬用戶1868 追問 2021-07-28 10:34

我這邊是不是只開多余金額的紅字信息表就行?

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齊紅老師 解答 2021-07-28 10:37

同學你好,我這邊是不是只開多余金額的紅字信息表就行?——可以;如果是這樣,不涉及對方開正確發(fā)票

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快賬用戶1868 追問 2021-07-28 10:39

他們開紅字發(fā)票過來就行,對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-28 10:43

同學你好,他們開紅字發(fā)票過來就行,對嗎?——對的;

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快賬用戶1868 追問 2021-07-28 10:55

他們開的紅字發(fā)票要寄給我們吧?

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快賬用戶1868 追問 2021-07-28 11:02

老師,他們非得讓我們把已抵扣的發(fā)票寄回去,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-28 11:04

同學你好,他們開的紅字發(fā)票要寄給我們吧?——是的 他們非得讓我們把已抵扣的發(fā)票寄回去,可以嗎?——您方已經(jīng)做賬抵扣了,不退的?

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快賬用戶1868 追問 2021-07-28 11:07

他們非得讓退回去沖紅重開,這個咋整?

他們非得讓退回去沖紅重開,這個咋整?
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齊紅老師 解答 2021-07-28 11:09

您方都已經(jīng)做賬了,發(fā)票退回去,原始憑證不就沒有了么;這個是不用退回的;

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快賬用戶1868 追問 2021-07-28 11:31

那現(xiàn)在咋操作呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-28 11:34

同學你好,您方開紅字信息表,對方開紅字發(fā)票就可以;

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同學你好,您方如果沒有抵扣,對方開紅字信息表然后開紅字發(fā)票就可以;再開正確的;
2021-07-28
你好,你們開負數(shù)發(fā)票就可以 直接開負數(shù)發(fā)票,然后重新開。
2020-11-09
分析原錯誤發(fā)票情況 10?月份開具了錯誤金額的普通銷售發(fā)票,由于是出口退稅公司且銷項稅免稅,當時在?10?月份可能的賬務處理如下: 假設(shè)銷售商品,原錯誤分錄(假設(shè)金額為?A): 借:應收賬款(或銀行存款等相關(guān)科目)A 貸:主營業(yè)務收入?A 這里沒有涉及銷項稅,因為是免稅銷售。 11?月份沖紅處理 11?月份沖紅原錯誤發(fā)票時,賬務處理為: 借:應收賬款(或銀行存款等相關(guān)科目)?-?A 貸:主營業(yè)務收入?-?A 這一步是將原錯誤記錄反向沖銷。 11?月份重新開具正確發(fā)票 假設(shè)重新開具的正確發(fā)票金額為?B,賬務處理為: 借:應收賬款(或銀行存款等相關(guān)科目)B 貸:主營業(yè)務收入?B 財務在?11?月份需要先沖紅原錯誤金額的賬務記錄,然后按照重新開具的正確發(fā)票金額重新記賬。整個過程中,由于是免稅銷售,不涉及銷項稅的調(diào)整。
2024-12-04
你好,你們單位開紅字信息表給對方發(fā)票,不需要退回去的,銷售方給你開紅字發(fā)票就可以。
2021-12-28
你好,對方?jīng)]有給你開紅字發(fā)票吧?
2021-11-09
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