那你得問下你,稅務(wù)局允許你們申請(qǐng)延期抵扣吧。
老師,我供應(yīng)商給我開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有誤,但是我已經(jīng)抵扣了也申請(qǐng)開紅字發(fā)票了,我低的進(jìn)項(xiàng)還有多的,但報(bào)稅的時(shí)候剛好要交紅字發(fā)票的稅額,是不是應(yīng)為跨月了,對(duì)方?jīng)_紅,所以我們交稅的時(shí)候要把這個(gè)稅額先繳納了,還是紅字發(fā)票的那個(gè)稅額要在表里填一下
老師,您好!我們公司是一般納稅人,本月的進(jìn)項(xiàng)供應(yīng)商那邊月底開不出來了,但是我們銷項(xiàng)已經(jīng)開出去了。怎么辦?下個(gè)月一定要報(bào)稅繳納了嗎?還是可以暫時(shí)先不交的
老師,我們前幾天開了100多萬的專票,一般納稅人。急著收錢就開完了,但是供應(yīng)商那邊只能開一部分給我們,我們是不是還要交剩下的增值稅呢,還有一部分發(fā)票供應(yīng)商要下個(gè)月才開給我們,但是那個(gè)時(shí)候我們已經(jīng)做了申報(bào)了,怎么辦
老師,我們前幾天開了100多萬的專票,一般納稅人。急著收錢就開完了,但是供應(yīng)商那邊只能開一部分給我們,我們是不是還要交剩下的增值稅呢,還有一部分發(fā)票供應(yīng)商要下個(gè)月才開給我們,但是那個(gè)時(shí)候我們已經(jīng)做了申報(bào)了,怎么辦
老師,如果本月銷售了500萬,但進(jìn)項(xiàng)供應(yīng)商還沒有開出,一般下月才開出給我們,那本月我報(bào)稅怎么辦?怎么避稅?比如可以先入哪個(gè)科目過度一下
請(qǐng)問老師,利潤(rùn)表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用,下面有利息費(fèi)用和利息收入,請(qǐng)問一定要填寫利息收入嗎?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評(píng)請(qǐng)問公司是高新企業(yè),我怎么在金蝶軟件里面沒有看到做研發(fā)費(fèi)用的賬呢?2.(他們的高新證也是今年12月份到期(和我們公司一樣)),12年成為高新企業(yè)的,2022,2023,2024年可以享受三年的高新技術(shù)15%,然后按我們之前公司邏輯,以后如果不想申請(qǐng)高企今年2025年的研發(fā)費(fèi)用賬也要做,但是今年申報(bào)時(shí)還是15%優(yōu)惠,在匯算清繳時(shí)就是25%,但我發(fā)現(xiàn)他們今年外賬里面也沒有做研發(fā)費(fèi)用了,而且他們說了,他們還要申請(qǐng)高新企業(yè)
老師食堂購(gòu)置防蚊紗門、紗窗合計(jì)金額340元,請(qǐng)問老師這340元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
請(qǐng)問老師,公司2024年法人股東2500萬,直接按照2500萬轉(zhuǎn)給自然人股東了,看了賬面只是實(shí)收資本的二級(jí)明細(xì)由法人變成自然人了。請(qǐng)問不涉及任何稅嗎?
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用歸集的不準(zhǔn)確,請(qǐng)問匯算清繳時(shí)把研發(fā)費(fèi)用踢出來做到別的費(fèi)用里,可以嗎
老師,單位可以給個(gè)人用電腦填寫個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除信息嗎?
廢品收購(gòu)站購(gòu)買的金額小的工具計(jì)入什么科目
廢品收購(gòu)站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個(gè)業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預(yù)付賬款還是待攤費(fèi)用
老師,出口企業(yè)報(bào)關(guān)和開票,記賬匯率是不是要一致?是當(dāng)月1號(hào)還是第一個(gè)工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個(gè)活動(dòng)在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
那就是稅務(wù)局允許申請(qǐng)延期抵扣就可以是嗎?那我是直接在申報(bào)系統(tǒng)里申請(qǐng)延期就可以嗎
你好 提前問下你專管員
好的 謝謝老師
不用客氣 工作愉快