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購買材料,對方已開發(fā)票過來,已抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)材料有問題,在付對方貨款少支付一萬,這樣支付貨款已發(fā)票金額不平衡,怎么寫分錄,

2021-07-27 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-27 10:09

你好,你們開一個銷售折讓的發(fā)票,1萬紅沖收入就行。

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快賬用戶5274 追問 2021-07-27 10:11

我是購買方,我怎么開銷售折讓發(fā)票,這個是2020年的事情了

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齊紅老師 解答 2021-07-27 10:12

專票的話,購買方開紅字信息表,你們開紅字發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2021-07-27 10:12

不管是當(dāng)年還是去年的都可以這么做,操作方法是一樣的。

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快賬用戶5274 追問 2021-07-27 10:45

我是購買方只需要開紅字信息表,然后開負數(shù)發(fā)票,給對方銷售公司嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-27 10:46

購買方只開紅字信息表兒。

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齊紅老師 解答 2021-07-27 10:46

其他的就是交給銷售方來開

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快賬用戶5274 追問 2021-07-27 10:48

老師,我不懂,第一次遇到這個問題,你分別給我講下,購買方應(yīng)該怎么做,銷售怎么做,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-27 10:51

購買方開紅字,信息表這個,明白嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-27 10:51

購買方認(rèn)證啦,然后銷售方給他開紅字發(fā)票。

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快賬用戶5274 追問 2021-07-27 10:58

開紅字信息表金額填寫少支付一萬元錢是吧,然后把這表給銷售方,銷售放開具紅字發(fā)票給我們,

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齊紅老師 解答 2021-07-27 11:06

紅字信息表的內(nèi)容就是銷售折讓1萬。

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你好,你們開一個銷售折讓的發(fā)票,1萬紅沖收入就行。
2021-07-27
沒有發(fā)票,這個成本不可以稅前扣除的
2021-02-22
同學(xué)您好,按實際發(fā)票付款,記賬就可以了
2022-08-02
借:預(yù)付賬款 (負數(shù)) 其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-01-18
你好 借 庫存商品 貸進項稅轉(zhuǎn)出 先轉(zhuǎn)出 后 收到發(fā)票 :借應(yīng)收賬款 貸 庫存商品 借銀行存款貸 應(yīng)收賬款
2021-01-18
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