你好,你們開一個銷售折讓的發(fā)票,1萬紅沖收入就行。
建筑項目鋼材預(yù)付貨款32萬(含稅)已付,材料已收到簽收金額312759.8,發(fā)票未到,現(xiàn)在分錄怎么做,多預(yù)付的款再下次采購中抵扣不退回了,下月發(fā)票到了又怎么算
購買材料,對方已開發(fā)票過來,已抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)材料有問題,在付對方貨款少支付一萬,這樣支付貨款已發(fā)票金額不平衡,怎么寫分錄,
材料已經(jīng)入庫,但是發(fā)現(xiàn)有問題,扣供貨商貨款,對方發(fā)票就把扣款沒開,這樣該怎么做分錄?
15日,從本地購入原材料一批取得對方開具的增值稅發(fā)票,內(nèi)列貨款400000元,增值稅稅額52000元,已轉(zhuǎn)賬支票支付該批材料貨款452000元,增值稅專用發(fā)票已認(rèn)證。怎么寫會計分錄?
老師那些單位需要做審計,審計是專門的審計機構(gòu)做嗎?是檢查公司的賬務(wù)嗎?然后出審計通過的單子嗎
公司接了新訂單,客戶分批付款的,但是每次都是讓我們先開票才付錢,所以就先開票了,貨沒好好也沒發(fā),這就導(dǎo)致當(dāng)月沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),那可不可以用賬面的老庫存,先結(jié)轉(zhuǎn),后期這批貨好了成本再正常入?
老師,您好!麻煩幫找一個民辦高校關(guān)聯(lián)方交易信息披露制度,謝謝!
母公司全資子公司且業(yè)務(wù)一樣的有什么風(fēng)險被認(rèn)為總公司的分公司?
采購物資延期到貨,向廠家提出索賠,應(yīng)該我方開收據(jù)還是廠家開紅字發(fā)票呢
您好,這邊剛收到領(lǐng)導(dǎo)的回復(fù),您過往的工作經(jīng)驗很豐富優(yōu)秀,但經(jīng)過綜合評選,領(lǐng)導(dǎo)覺得業(yè)務(wù)匹配度不夠,感謝您抽出寶貴時間。未來若有更合適的崗位,希望還能有機會合作。祝您一切順利 老師您好,請問一下,這個面試回復(fù)是不是能力達不到委婉的拒絕,是嗎?
老師想問一下,休產(chǎn)假的工作人員,申報個稅的時候要怎么報
資產(chǎn)負債表不平,科目余額表平的
多收貨款客戶公司注銷,不退回多收貨款怎么處理呢
老師個體戶從業(yè)主借現(xiàn)金做日常開銷,借款理由是什么
我是購買方,我怎么開銷售折讓發(fā)票,這個是2020年的事情了
專票的話,購買方開紅字信息表,你們開紅字發(fā)票。
不管是當(dāng)年還是去年的都可以這么做,操作方法是一樣的。
我是購買方只需要開紅字信息表,然后開負數(shù)發(fā)票,給對方銷售公司嗎
購買方只開紅字信息表兒。
其他的就是交給銷售方來開
老師,我不懂,第一次遇到這個問題,你分別給我講下,購買方應(yīng)該怎么做,銷售怎么做,謝謝老師
購買方開紅字,信息表這個,明白嗎?
購買方認(rèn)證啦,然后銷售方給他開紅字發(fā)票。
開紅字信息表金額填寫少支付一萬元錢是吧,然后把這表給銷售方,銷售放開具紅字發(fā)票給我們,
紅字信息表的內(nèi)容就是銷售折讓1萬。