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Q

材料已經(jīng)入庫,但是發(fā)現(xiàn)有問題,扣供貨商貨款,對(duì)方發(fā)票就把扣款沒開,這樣該怎么做分錄?

2022-08-02 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-02 16:56

同學(xué)您好,按實(shí)際發(fā)票付款,記賬就可以了

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快賬用戶2456 追問 2022-08-02 17:24

但是我材料庫里面的材料不符

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快賬用戶2456 追問 2022-08-02 17:24

我們是按實(shí)數(shù)入庫

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快賬用戶2456 追問 2022-08-02 17:25

先入庫10萬,然后扣供貨商1000元,他給我開票99000。但是我材料庫還是10萬呀

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快賬用戶2456 追問 2022-08-02 17:25

求老師指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2022-08-02 17:33

要求對(duì)方按實(shí)收數(shù)開票結(jié)算就可以的

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快賬用戶2456 追問 2022-08-02 17:36

對(duì)方說不開這個(gè)扣款的發(fā)票,現(xiàn)在怎么辦(⊙o⊙)?。?

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齊紅老師 解答 2022-08-02 17:38

你要調(diào)入庫數(shù),調(diào)到99000的

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快賬用戶2456 追問 2022-08-02 18:04

收到(?>?<?)謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-02 18:12

不客氣,有空給五星好評(píng):,

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同學(xué)您好,按實(shí)際發(fā)票付款,記賬就可以了
2022-08-02
學(xué)員你好,不調(diào)整數(shù)據(jù),調(diào)整入庫單價(jià)
2022-08-02
你好,你們開一個(gè)銷售折讓的發(fā)票,1萬紅沖收入就行。
2021-07-27
你好 你購進(jìn)是做的借庫存商品貸應(yīng)付賬款 。 退貨你做了的是借應(yīng)付賬款貸原材料。 那不是你們?cè)牧仙倭? 庫存商品還是在賬面上嗎? 是這樣的嗎?
2020-09-21
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