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你好老師,請問下,我們公司注冊資本600萬,貨幣實繳150萬,剩余的都是認繳,現(xiàn)在通過知識產(chǎn)權(quán)補足實繳資本500萬,工商登記備案的時候,注冊資本600萬不變,驗資報告上寫的貨幣實繳100萬,實繳資本也是600萬,想問下,這種情況之前多出來的50萬貨幣,財報上怎么調(diào)賬呢?

2021-07-26 19:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-26 19:46

同學(xué)您好,應(yīng)該多出來的50萬記入資本公積

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快賬用戶4585 追問 2021-07-26 19:51

老師上個月財報還是貨幣實繳150萬的,工商也成功變更備案了,出的驗資報告上寫的是貨幣實繳100萬(財報上貨幣是150萬實繳),知識產(chǎn)權(quán)實繳500萬,總共實繳600萬,我們這種情況多出來的50萬可以記入資本公積嗎?如果可以老師賬目怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-26 20:36

那相當于是退出,50萬的貨幣資金的投資了是吧

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快賬用戶4585 追問 2021-07-26 20:40

沒有退出,股東都沒變的,就是找人做的時候,這樣做的,現(xiàn)在我們就想問下老師我們這種情況怎么調(diào)賬? (之前的150萬都是股東的投資款,都是有轉(zhuǎn)賬憑證的,當時做的時候,老板不太清楚就按照100的實收資本,剩余的500萬通過知識產(chǎn)權(quán)補足了實繳)

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齊紅老師 解答 2021-07-26 20:44

那您或者就借無形資產(chǎn)500貸實收資本500借實收資本50貸資本公積50

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快賬用戶4585 追問 2021-07-26 20:47

老師這樣調(diào)整就是轉(zhuǎn)增資本公積了,老師這樣調(diào)整有沒有問題呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-26 20:58

這樣是和公司章程相吻合的

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快賬用戶4585 追問 2021-07-26 20:59

是的老師,您說的對,但是我這樣調(diào)整的會不會有風(fēng)險?

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齊紅老師 解答 2021-07-26 21:41

這個也說不上有什么風(fēng)險的

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快賬用戶4585 追問 2021-07-26 21:42

好的,老師那要是按照你之前說的50萬貨幣資金的投資退出的話,應(yīng)該怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-26 22:37

退出那就是要退給原來出資股東的

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快賬用戶4585 追問 2021-07-26 22:38

老師原來股東沒有退出,要是貨幣退出的話就是置換出資,這種置換出資可以嗎?那財報上怎么處理呢老師

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齊紅老師 解答 2021-07-26 22:39

最好是弄個股東會決議的

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快賬用戶4585 追問 2021-07-26 22:40

股東會決議是寫明由知識產(chǎn)權(quán)出資,置換貨幣出資是嗎?股東貨幣出資除了股東退股不是不可以返還的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-26 22:42

是的,正常情況下是這樣的,不過具體的最好或者是問下稅務(wù)局,你這情況說實話是屬于比較特殊對情形的

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快賬用戶4585 追問 2021-07-26 22:45

老師那如果我們按照您說的第一種 記入資本公積的話有沒有相應(yīng)的法律法規(guī),或者會記準則哪一條可以這樣做呢?老師

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齊紅老師 解答 2021-07-26 22:50

應(yīng)該沒有專門法規(guī)對應(yīng),只是正常情況下實際投資大于注冊資本所占投資的部分是記入資本公積的

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快賬用戶4585 追問 2021-07-26 22:52

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-26 22:53

不客氣,這是我們的職責所在

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同學(xué)您好,應(yīng)該多出來的50萬記入資本公積
2021-07-26
你好,第一個實收資本是看財務(wù)報表的,第二個確實是已經(jīng)實繳到位了。第三個我不明白你的點,貴司沒有資金了,現(xiàn)在需要注入資金的話,那就是讓投資人再投入資金,企業(yè)實收資本增加
2024-06-13
這種情況下,您需要進行以下的賬務(wù)處理: 首先,確認接收轉(zhuǎn)讓前原公司的財務(wù)狀況: 原公司虧損 10 萬元,資產(chǎn)負債表中可能存在各項資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益項目。 對于實收資本從 10 萬元變?yōu)?0,可能是工商登記的變更,但賬務(wù)處理上不能直接將實收資本沖減為 0。 假設(shè)原公司除了實收資本 10 萬元和虧損 10 萬元外,沒有其他復(fù)雜的資產(chǎn)和負債: 借:實收資本 100,000 貸:利潤分配 - 未分配利潤 100,000 這樣處理是將原有的實收資本用于彌補虧損。 但實際情況可能更為復(fù)雜,您需要根據(jù)原公司詳細的資產(chǎn)負債表和轉(zhuǎn)讓協(xié)議的具體條款來進行準確和全面的賬務(wù)處理。如果原公司存在其他資產(chǎn)、負債等項目,還需要對這些項目進行相應(yīng)的承接和處理。 例如,如果原公司還有應(yīng)收賬款 5 萬元,應(yīng)付賬款 8 萬元: 借:應(yīng)收賬款 50,000 貸:相關(guān)科目 50,000 借:相關(guān)科目 80,000 貸:應(yīng)付賬款 80,000
2024-07-31
你好? ? 那你現(xiàn)在是不是要求你 補賬 來報稅 ?那你現(xiàn)在就 需要? 整理期末數(shù)據(jù) 挨著每個月來 補做賬才行的 。? 你這個股東沒有轉(zhuǎn)入公戶這個? 都不算是資本金的;? ?
2021-06-22
你好同學(xué),實收資本計10萬,資本公積計10萬
2021-11-01
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