你好,管理費(fèi)用做借方的負(fù)數(shù)。
6月份收到一張專票,分錄借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)專票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 老師,請問我收到的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬,具體怎么做分錄
老師好。收到一張電信銷項負(fù)數(shù)的發(fā)票227元,請問怎樣記賬? 借:其他應(yīng)付款—電信 —227 (負(fù)數(shù)) 貸:管理費(fèi)用—通訊費(fèi) 227 這樣對嗎?謝謝。
老師 好,收到一張電信的銷項負(fù)數(shù)的發(fā)票,請問分錄怎樣做?上個月收到發(fā)票時記賬的分錄是: 借:管理費(fèi)用—通訊費(fèi) 1305 貸:其他應(yīng)付款—電信 1305 請問現(xiàn)在分錄怎樣做?。恐x謝。
老師好,請問, 公司電費(fèi)沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,收據(jù)分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸:現(xiàn)金。 年底需要把這個“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎?分錄:借 管理費(fèi)用-電費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個余額在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師好,請問, 公司電費(fèi)沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎?分錄:借 管理費(fèi)用-電費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
你好老師,抖音商家保證金沒有支付的記錄,只有入賬的記錄,這種情況下分錄怎么寫
老師,附加稅,企業(yè)所得稅都是補(bǔ)計提得行不,這樣跟申報的財務(wù)報表就對不上。怎么處理更合適
一般納稅人簡易計征,從銀行要的手續(xù)費(fèi)是按照收入比例結(jié)轉(zhuǎn)抵扣嗎
你好,老師!個稅完稅證明網(wǎng)上可以拉嗎?是電子稅務(wù)網(wǎng)還是自然人個稅扣繳端那里
最近這工作找的,太難了,基本都是讓回去等通知,那是不是就可以判定為不用我???工作真難找,是我不行,還是現(xiàn)在不是找工作時期
董事會成員來大陸公司開會的機(jī)票費(fèi)可以在公司報銷嗎?
員工異地工作租房(異地?zé)o房產(chǎn)),是否可以享受租金這個專項附加扣除?
手機(jī)開票的頁面可以下載PDF格式嗎?
股權(quán)變更,新股東的出資額和出資時間怎么填
你好,老師一般納稅人費(fèi)用票可以用普通發(fā)票吧,個體戶也可以用吧?
借:其他應(yīng)付款—電信 227(負(fù)數(shù)) 借:管理費(fèi)用—通訊費(fèi) 227(負(fù)數(shù)) 這樣嗎?
你好,其他應(yīng)付款減少在借方是寫藍(lán)字就可以呀。
借:其他應(yīng)付款—電信 227(正數(shù)) 借:管理費(fèi)用—通訊費(fèi) 227(負(fù)數(shù)) 這樣嗎?
你好,是的,是這樣做分錄。