沒有計提嗎 借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬
老師您好:繳納和計提工會經(jīng)費的會計分錄是:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費的會計分錄怎么做?。?/p>
繳納6月工會經(jīng)費,借應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到工會返還,分錄怎么寫?借:銀行存款-工會賬戶 貸:什么??
老師,單位工會經(jīng)費分錄編制如下對嗎, 計提時 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款 繳納時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費回撥時 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 對嗎?
工會經(jīng)費 計提 繳存后 借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬 工會經(jīng)費 借應(yīng)付職工薪酬 工會經(jīng)費貸銀行存款 使用時候怎么使用呢 怎么做分錄呢
老師,工會單獨建賬,收到返還工會經(jīng)費,借銀行存款貸工會撥繳收入 支出時借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 ?
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
一開始從基本戶里計提支出的呀
從基本戶里怎么計提什么意思???借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,這個才叫計提。
你那是支付吧,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款,這個是支付。
貸:銀行存款-基本戶。。這個是完整的計提和支付嗎
你好,你這個分錄我沒看懂怎么是銷售費用,你是按部門來的嗎?
對呀,按部門
借應(yīng)付職工薪酬,借銷售費用負數(shù)做這個分錄。
之前做的計提是,做了哪個費用你就沖哪個費用。