你好,可以單獨(dú)入固定資產(chǎn)(3180)管理費(fèi)用420
老師您好,這個月公司買了一臺電腦總價5600元,收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,這個是直接計(jì)入固定資產(chǎn)對吧?我看之前的會計(jì)有時把買電腦直接計(jì)入管理費(fèi)用了
老師,您看一下,我們公司現(xiàn)在要法人離任審計(jì),需要提供固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表。但是,當(dāng)時入賬的固定資產(chǎn),購買的電腦,由于發(fā)票上也沒有規(guī)格型號,公司的人也不清楚當(dāng)時買的這臺電腦還有沒有在用著的。賬上倒是還掛著固定資產(chǎn)余額2900元。折舊早就已經(jīng)折舊完了。那我是按照購買的年限,算到現(xiàn)在,當(dāng)做還在繼續(xù)使用著,使用年限寫6年嗎?
老師:買一臺電腦3180,又買了電源線20元,內(nèi)存條400元,但是用于另一臺電腦的,內(nèi)賬對于這筆支出,我是直接記入固定資產(chǎn)(3180+20+400), 還是要單獨(dú)入固定資產(chǎn)(3180)管理費(fèi)用420?
【每日學(xué)一點(diǎn)】[勝利][勝利] 例:A公司屬于小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè),本月購買了1臺2000元的打印機(jī),取得增值稅普通發(fā)票,看到稅務(wù)上有個政策:(財(cái)稅[2014]75號)第三條的規(guī)定,對所有行業(yè)企業(yè)持有的單位價值不超過5000元的固定資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計(jì)算折舊。 請問:到底是計(jì)入“管理費(fèi)用”還是“固定資產(chǎn)”賬戶?? 答:打印機(jī)屬于固定資產(chǎn)中的電子設(shè)備類,在會計(jì)核算時應(yīng)該計(jì)入“固定資產(chǎn)”賬戶,賬務(wù)處理如下: 借:固定資產(chǎn)-打印機(jī) ?2000元 ? ? ? 貸:銀行存款 ????? 2000元 然后按照稅法規(guī)定的最低年限按月折舊(假如按照3年折舊,預(yù)計(jì)凈殘值率按照5%) 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) ?79.16元 ? ? ? 貸:累計(jì)折舊 ??????? 79.16元 這個對嗎?不是可以直接入費(fèi)用嗎?
(1)5月10日,事務(wù)所合伙人之一小張從出納處拿了280元現(xiàn)金給自己購買了游戲,會計(jì)將280元記為事務(wù)所的辦公費(fèi)支出,理由是,小張是事務(wù)所的合伙人,事務(wù)所的錢有他的一部分。(2)5月15日,會計(jì)將5月1日至15日的收入、費(fèi)用匯總后計(jì)算出半個月的利潤,編制了財(cái)務(wù)報(bào)表。(3)5月20日,事務(wù)所收到某外資企業(yè)支付的業(yè)務(wù)咨詢費(fèi)2000美元,事務(wù)所主要承接中國境內(nèi)業(yè)務(wù),且多以人民幣結(jié)算。會計(jì)沒有將此筆咨詢費(fèi)折算為人民幣反映,直接記到美元賬戶中。(4)5月30日,由于考慮到利潤等問題,決定更改固定資產(chǎn)折舊方法,將年數(shù)總和法計(jì)提改為直線法。且并未在報(bào)告中進(jìn)行解釋。(5)5月30日,事務(wù)所購買了一臺辦公電腦,價值10000元,會計(jì)全部一次性計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用。(6)5月30日,收到某公司預(yù)付審計(jì)費(fèi)用3000元,會計(jì)將其記入5月份收入
2001年取得的土地,2O22年繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),需要繳納契稅嗎?
老師這道題時間權(quán)重不懂,一個季度不是按4個季度來的嗎?為什么分母是3
請問老師 高企農(nóng)業(yè)行業(yè) 購入印刷品*不干膠標(biāo)簽 計(jì)入什么明細(xì)科目呀
老板出差回來消費(fèi)40多萬,沒有明細(xì),只有不分付款單,也沒發(fā)票,怎么辦
出口香港大學(xué)設(shè)備,不知道稅號,發(fā)票能不開稅號么
老師,質(zhì)量的模具工裝計(jì)量費(fèi)能入到檢驗(yàn)費(fèi)里面嗎
公司轉(zhuǎn)賬個人購買蟲草五萬,但是對方只開了收據(jù),這個能入賬嗎
老師,我本月補(bǔ)發(fā)24年的工資46700元,這個人以后不雇用了,我是不是可以把25年60000元的減除費(fèi)用提到這個月一次性扣除,這樣不用代交個稅呢?
老師,收入是以當(dāng)月的訂單收入來核算收入還是當(dāng)月發(fā)出去的核算收入?
老師,我上月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候,有兩個科目點(diǎn)錯了,應(yīng)該是貸方庫存商品,都寫成貸主營業(yè)務(wù)收入了,這個月怎么調(diào)整?而且我進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票也是按這錯誤的銷項(xiàng)稅金額勾選的
那如果是電腦一臺(一套)3180,然后又單獨(dú)購買了一個顯示器1200,(另到臺的電腦顯示器要換),那這樣的又怎么入呢
你好,現(xiàn)在不超過5000元都可以計(jì)入管理費(fèi)用
外賬是這樣操作,但內(nèi)賬我是要經(jīng)過一下固定資產(chǎn)的,老板要看他投出多少固定資產(chǎn),我入了固定資產(chǎn)后,其實(shí)也是一次性記入了管理費(fèi)用
你好,可以,那兩個一起合并計(jì)入固定資產(chǎn),