借借固定資產(chǎn)貸地址易耗品 你做了分?jǐn)倖幔?/p>
老師:我去年下定決心考了初級和成考大專??墒墙衲贽D(zhuǎn)行不盡人意,怎么辦?前兩個月找了一家新開的物流公司,混了兩個月沒正常營業(yè),沒有發(fā)一份工資。怎么樣快速要回工資呢?怎么樣找到一份會計工作呢?周圍制衣廠都要熟手會計。怎么樣知道自己會內(nèi)外賬全盤賬?怎么樣知道自己對EⅹCel熟悉?在學(xué)堂有這些考試練習(xí)嗎?有哪些練習(xí)可以練練手,讓自己有底氣去面試?我這樣的情況,45歲了,現(xiàn)在適合找什么行業(yè)的什么崗位好呢?好糾結(jié)啊!請老師詳細(xì)給我分析下,謝謝!
我想問一下,我公司有10臺電腦6月份入的低值易耗品,覺的不合適,這月想調(diào)成固定資產(chǎn),不知道如何操作呢?有哪位老師知道的幫我一下謝謝
老師 你好!請教下這道題。我公司買了一臺電腦,價值5500元。我想把固定資產(chǎn)一次性扣除。在填寫這張表格的時候,本年享受優(yōu)惠的資產(chǎn)原值填5500, 賬載折舊攤銷金額458.33元; 按照稅收一般規(guī)定計算的折舊攤銷金額5500元。 享受加速政策計算的折舊攤銷金額5500元嗎?我有點蒙 納稅調(diào)減金額是填多少?不知道怎么算 享受加速政策優(yōu)惠金額又怎么算? 老師拜托告知下我這個會計小白謝謝!
老師您好,有個問題想請教一下,我司一般納稅人貿(mào)易類企業(yè),2023年6月份的時候處理了一臺車含稅42800元,銷項稅額4923.89元,走的是固定資產(chǎn)清理,未入銷售收入科目,現(xiàn)在與稅務(wù)局的收入對不上,剛好差這個數(shù),請問怎么調(diào)整過來,非常感謝!
老師,您好,我們是一家檢驗檢測公司,有檢測設(shè)備一臺,價值2.2萬,2023年6月購進(jìn)的時候參照我們老會計的做法直接走了管理費用,沒有計入固定資產(chǎn)。我們公司只有這一臺設(shè)備。在我們學(xué)堂聽課后學(xué)習(xí)到這樣做不對,我想調(diào)整一下,請問我從記賬方面怎么調(diào)整,所得稅匯算清繳我還沒有申報,不想享受固定資產(chǎn)一次性扣除的政策,請問老師,我們怎么調(diào)整,謝謝老師
老師,出口退稅進(jìn)項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
親,我在做題時,只要是遇到(影響年度營業(yè)利潤金額為多少?)都不會算,我應(yīng)該什么辦呀 z中級
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點到月末處理怎么撤回
合伙企業(yè)申報經(jīng)營所得是是不是,匯算出稅法上的應(yīng)納稅所得額乘以各自比例申報
老師,2017年的進(jìn)項票不勾選不認(rèn)證一直掛那可以嗎
沒有,當(dāng)時就入的借周轉(zhuǎn)材料貸銀行存款。已經(jīng)入的低值那一塊不用改動嗎
固定資產(chǎn)卡片里不用改動嗎
借銀行存款貸周轉(zhuǎn)材料 然后增加固定資產(chǎn)卡片就可以
那我當(dāng)時增加的卡片里入的低值易耗品那一塊還顯示嗎?
你好,不會顯示的。和你的低值易耗品就沒有關(guān)系了。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
您好,我還得問一下,我這月新增固定資產(chǎn)的話日期填6月的沒法保存了,
你好,你寫的這個月,然后開始使用時間,你寫六月份就可以馬。
卡片日期寫的6月,入賬日期7月這樣可以了,這樣是不是這月就可以提折舊了
是的,可以這么做的。
您好老師,我這邊低值轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,但是低值里面還顯示,我入的名稱有幾個字不一樣,是這個原因嗎
你好,你做了紅沖的分錄嗎?
我們這已攤銷,我是借管理費用-周轉(zhuǎn)材料攤銷 貨:周轉(zhuǎn)材料全部金額紅字
紅沖了 借借固定資產(chǎn)貸地址易耗品 你做了分?jǐn)倖幔?2021-07-26 08:31:16 沒有,當(dāng)時就入的借周轉(zhuǎn)材料貸銀 你說沒有
累計攤銷那一塊也得紅沖嗎?我看貸方有累計攤銷
做分?jǐn)偭耍俏翌I(lǐng)導(dǎo)給我說的,我當(dāng)時不清楚什么情況,因為做分?jǐn)偛皇俏易龅?
你好,需要也不會形成負(fù)數(shù)余額。
老師,您看我這沖銷的分錄得如何寫呀
借周轉(zhuǎn)材料 借管理費用負(fù)數(shù)