你好,不可以抵扣的,一般需要退回重開。
公司收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,開票信息無誤,但規(guī)格型號(hào),單位,數(shù)量,單價(jià)均為空白,且抵扣聯(lián)并未蓋章,這樣的發(fā)票可以收嗎?
增值稅專用發(fā)票認(rèn)證點(diǎn)了不抵扣,還可以退回重新開紅字發(fā)票嗎
應(yīng)稅服務(wù)類增值稅專用發(fā)票,規(guī)格型號(hào)和單位為空,可以抵扣嗎?還用退回重開嗎?
供應(yīng)商給我單位開增值稅專用發(fā)票時(shí),把我單位電話號(hào)碼寫錯(cuò)了,請(qǐng)問這張發(fā)票要退回重開嗎?
老師好,請(qǐng)問增值稅普票購(gòu)買材料的發(fā)票,規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)都空白,只有金額的發(fā)票可以使用嗎?能稅前扣除嗎?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個(gè)人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對(duì)方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫24年 年度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,原因是我24年整個(gè)年度沒做 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進(jìn)24年賬套,補(bǔ)上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費(fèi) 一年增值稅金額 貸營(yíng)業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報(bào)需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢