對(duì)的,你們交增值稅的時(shí)候按照差額,但是所得稅的時(shí)候你們利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅里面的收入成本還是你賬上的。
請(qǐng)問(wèn)一下,勞務(wù)派遣公司既有一般計(jì)數(shù)稅,又有差額征稅(服務(wù)費(fèi)開增票,代收代付開普票),那收入的中確認(rèn),代收代付的普票是不是也要算收入,同時(shí)代發(fā)放的工資要進(jìn)成本,要與普票的金額相一致,對(duì)嗎?對(duì)于這種代收代付工資的派遣公司什么情況下選一般計(jì)稅呢?2 如果是分包的勞務(wù)派遣公司,是不是只有服務(wù)費(fèi),用一般計(jì)稅,沒(méi)有差額計(jì)稅? 開票計(jì)收入,收到票計(jì)成本,進(jìn)項(xiàng)可以全部抵扣? 3 針對(duì)2的情況是不是和人力外包公司的情況是一樣的,可以參照人力外包公司的賬務(wù)處理? 4 如果公司有幫別的單位請(qǐng)鐘點(diǎn)工,臨時(shí)工,是不是可以根據(jù)銀行付款水單直接入成本,還是需要他們?nèi)ザ悇?wù)代開發(fā)票,才能入賬呢? 5最后勞務(wù)派遣公司財(cái)務(wù)做賬的注意事項(xiàng)是什 么?比如收到的房租,物業(yè)費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)可抵嗎?
勞務(wù)派遣公司,平時(shí)記賬收到全部金額計(jì)收入,代發(fā)的工資社保計(jì)成本,按差額繳企業(yè)所得稅。稅務(wù)局通知說(shuō)我們稅負(fù)明顯偏低,要過(guò)來(lái)核實(shí)。請(qǐng)問(wèn)我該怎么寫情況說(shuō)明比較好?
小規(guī)模的勞務(wù)派遣公司,差額征稅。平時(shí)記賬全額計(jì)收入,代發(fā)工資社保計(jì)成本。以收入成本之差計(jì)算所得稅。利潤(rùn)表上收入和成本都很高。請(qǐng)問(wèn)這樣記賬正確嗎?
下面這筆的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做:某勞務(wù)派遣公司是一般納稅人,提供勞務(wù)派遣服務(wù)適用差額征稅,含稅銷售額10 萬(wàn)元,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用8萬(wàn)元,征收率5%.賬務(wù)處理 (1)確認(rèn)收入時(shí): 借:銀行存款100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入95238.10 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)4761.90 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 76190.48 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)3809.52 貸:銀行存款 80000
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬(wàn)里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對(duì)嗎
您好,職業(yè)病體檢費(fèi)可計(jì)入安全管理費(fèi)用嗎?
匯算清繳什么樣的算是0報(bào)?
老師,是不是錄入起初只會(huì)形成資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)形成利潤(rùn)表
老師好,我想咨詢一下子共同分擔(dān)的即征即退項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額公式,全年一般項(xiàng)目銷售額13萬(wàn),即成即退,項(xiàng)目銷售額5萬(wàn),可分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額為2000。是不是這樣算,50000/(50000+130000)=0.28,再用2000x0.28=560,那么,即征即退,部分可以分擔(dān)的就是560元?
老師,請(qǐng)問(wèn)生育津貼是需要連續(xù)交夠12個(gè)月才能領(lǐng),如果交不夠,就等交夠了在領(lǐng)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果是半路接受的公司做賬的話我需要跟對(duì)方要什么財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?
現(xiàn)在必須要交環(huán)保稅嗎?怎么交?
請(qǐng)問(wèn)發(fā)年終獎(jiǎng)怎么交稅?
老師,我們現(xiàn)在叫事務(wù)所來(lái)做23年和24年的審計(jì),但他們出的審計(jì)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表跟我們填寫的不一樣,我需要去更改稅務(wù)填表的報(bào)表嗎
老板在供應(yīng)商那里叫貨了,送客戶了 這個(gè)怎么走
因?yàn)檫@樣記賬,稅局提示我收入過(guò)高,企業(yè)所得稅稅負(fù)過(guò)低。專管員說(shuō)如果查不出原因還要稅務(wù)稽查。這我可以解釋的通嗎?
你好,你的收入怎么會(huì)過(guò)高?又不是按差額之后的收入來(lái)交所得稅,沒(méi)有差額一說(shuō)。
只能說(shuō)你的收入是正常的,然后你們的所得稅達(dá)不到稅負(fù),交的所得稅太少。
因?yàn)榘窗l(fā)票收到的全額(包含代發(fā)工資社保)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,利潤(rùn)表里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本都高。利潤(rùn)很少,導(dǎo)致所得稅交的不多
你好,這個(gè)是你的收入,你們不是賺取差額為收入的。
你并沒(méi)有虛增收入。
那我提交主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成本明細(xì)賬,還有社保工資銀行流水可以證明嗎?
你好,你證明什么?只能證明你的成本。
稅務(wù)局需要我解釋利潤(rùn)表收入高,為什么稅負(fù)低。我要怎么解釋?他直接是按所得稅/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)算的。可我收入里大部分都是代發(fā)工資社保,真正收入是減去成本(工資社保)以后的數(shù)
你們利潤(rùn)低 繳的也少
我不明白為什么要全額計(jì)收入,顯得利潤(rùn)表收入成本數(shù)據(jù)高的很難看。 如果工資社保掛往來(lái),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入只計(jì)收取的需要繳稅的服務(wù)費(fèi),這樣可以嗎?
你好,企業(yè)所得稅沒(méi)有差額一說(shuō)。
你看一下,企業(yè)所得稅哪有差額征稅的。
有道理,而且如果只報(bào)差額的收入,也會(huì)因?yàn)殚_票金額總計(jì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入數(shù)被稅務(wù)預(yù)警吧?
是的 差額征稅只是針對(duì)增值稅的
那這樣稅負(fù)的計(jì)算公式對(duì)我們很不利啊,只看所得稅/收入 太難做了兩頭堵
讓你這么說(shuō)的話,商業(yè)和工業(yè)和你們是一樣的,商業(yè)的買來(lái)這個(gè)商品,然后銷售出去,他也是賺取的差額, 人家它是以全收到全部的金額做收入的。
那我就解釋 沒(méi)有虛增收入,成本也是按實(shí)計(jì)提的,一個(gè)人就50塊錢服務(wù)費(fèi),實(shí)際利潤(rùn)很低 導(dǎo)致所得稅低
你好 是的 是這么做的