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小規(guī)模的勞務(wù)派遣公司,差額征稅。平時(shí)記賬全額計(jì)收入,代發(fā)工資社保計(jì)成本。以收入成本之差計(jì)算所得稅。利潤(rùn)表上收入和成本都很高。請(qǐng)問(wèn)這樣記賬正確嗎?

2021-07-25 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-25 10:17

對(duì)的,你們交增值稅的時(shí)候按照差額,但是所得稅的時(shí)候你們利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅里面的收入成本還是你賬上的。

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快賬用戶8193 追問(wèn) 2021-07-25 10:23

因?yàn)檫@樣記賬,稅局提示我收入過(guò)高,企業(yè)所得稅稅負(fù)過(guò)低。專管員說(shuō)如果查不出原因還要稅務(wù)稽查。這我可以解釋的通嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-25 10:35

你好,你的收入怎么會(huì)過(guò)高?又不是按差額之后的收入來(lái)交所得稅,沒(méi)有差額一說(shuō)。

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齊紅老師 解答 2021-07-25 10:36

只能說(shuō)你的收入是正常的,然后你們的所得稅達(dá)不到稅負(fù),交的所得稅太少。

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快賬用戶8193 追問(wèn) 2021-07-25 10:39

因?yàn)榘窗l(fā)票收到的全額(包含代發(fā)工資社保)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,利潤(rùn)表里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本都高。利潤(rùn)很少,導(dǎo)致所得稅交的不多

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齊紅老師 解答 2021-07-25 10:40

你好,這個(gè)是你的收入,你們不是賺取差額為收入的。

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齊紅老師 解答 2021-07-25 10:40

你并沒(méi)有虛增收入。

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快賬用戶8193 追問(wèn) 2021-07-25 10:43

那我提交主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成本明細(xì)賬,還有社保工資銀行流水可以證明嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-25 10:47

你好,你證明什么?只能證明你的成本。

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快賬用戶8193 追問(wèn) 2021-07-25 10:52

稅務(wù)局需要我解釋利潤(rùn)表收入高,為什么稅負(fù)低。我要怎么解釋?他直接是按所得稅/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)算的。可我收入里大部分都是代發(fā)工資社保,真正收入是減去成本(工資社保)以后的數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-07-25 11:12

你們利潤(rùn)低 繳的也少

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快賬用戶8193 追問(wèn) 2021-07-25 11:12

我不明白為什么要全額計(jì)收入,顯得利潤(rùn)表收入成本數(shù)據(jù)高的很難看。 如果工資社保掛往來(lái),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入只計(jì)收取的需要繳稅的服務(wù)費(fèi),這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-25 11:12

你好,企業(yè)所得稅沒(méi)有差額一說(shuō)。

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齊紅老師 解答 2021-07-25 11:13

你看一下,企業(yè)所得稅哪有差額征稅的。

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快賬用戶8193 追問(wèn) 2021-07-25 11:17

有道理,而且如果只報(bào)差額的收入,也會(huì)因?yàn)殚_票金額總計(jì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入數(shù)被稅務(wù)預(yù)警吧?

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齊紅老師 解答 2021-07-25 11:18

是的 差額征稅只是針對(duì)增值稅的

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快賬用戶8193 追問(wèn) 2021-07-25 11:19

那這樣稅負(fù)的計(jì)算公式對(duì)我們很不利啊,只看所得稅/收入 太難做了兩頭堵

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齊紅老師 解答 2021-07-25 11:23

讓你這么說(shuō)的話,商業(yè)和工業(yè)和你們是一樣的,商業(yè)的買來(lái)這個(gè)商品,然后銷售出去,他也是賺取的差額, 人家它是以全收到全部的金額做收入的。

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快賬用戶8193 追問(wèn) 2021-07-25 11:26

那我就解釋 沒(méi)有虛增收入,成本也是按實(shí)計(jì)提的,一個(gè)人就50塊錢服務(wù)費(fèi),實(shí)際利潤(rùn)很低 導(dǎo)致所得稅低

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齊紅老師 解答 2021-07-25 11:26

你好 是的 是這么做的

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對(duì)的,你們交增值稅的時(shí)候按照差額,但是所得稅的時(shí)候你們利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅里面的收入成本還是你賬上的。
2021-07-25
你好!收入金額填寫主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全額
2021-07-22
您好,收款全額計(jì)入收入和稅費(fèi),支付全額計(jì)入成本和稅費(fèi)
2021-07-20
你好,同學(xué),可以按差額征收
2022-12-06
你好 可以的,這個(gè)可以,
2021-07-15
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