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100銷項(xiàng),90萬進(jìn)項(xiàng),2.5稅負(fù),請(qǐng)問怎么計(jì)這個(gè)月要交多少的增值稅

2021-07-23 19:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-23 19:20

你好,100萬銷項(xiàng),是含稅還是不含稅金額?

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快賬用戶5074 追問 2021-07-23 19:23

含稅和不含稅都列個(gè)計(jì)算式可以嗎,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-23 19:24

你好 如果100萬銷項(xiàng)是含稅的,2.5%的稅負(fù),需要繳納的增值稅=100萬/1.13*2.5% 如果100萬銷項(xiàng)是不含稅的,2.5%的稅負(fù),需要繳納的增值稅=100萬*2.5%

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快賬用戶5074 追問 2021-07-23 19:28

應(yīng)繳納的增值稅不用抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-23 20:15

你好,因?yàn)檫@里稅負(fù)率固定為2.5%,就只需要按? 不含稅收入*稅負(fù)率? 計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額就是了?

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你好,100萬銷項(xiàng),是含稅還是不含稅金額?
2021-07-23
進(jìn)項(xiàng)票是增值稅專用發(fā)票?
2020-03-27
你好,同學(xué)。 那你這要交的增值稅為? 100*1%=1萬,銷項(xiàng)為 你開出去稅率是多少
2020-12-16
你好,這個(gè)稅負(fù)=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)/不含稅銷售額 ,你這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)給是稅額嗎?
2021-06-25
已知銷項(xiàng)有104萬,銷項(xiàng)稅12萬,現(xiàn)在已有進(jìn)項(xiàng)稅4萬,稅負(fù)為2.5%, 根據(jù)稅負(fù)率=應(yīng)納稅額/不含稅銷售額,可計(jì)算不含稅銷售額: 不含稅銷售額為:92.85714285714285萬元 根據(jù)應(yīng)納稅額=不含稅銷售額×稅率,可計(jì)算應(yīng)納稅額: 應(yīng)納稅額為:2.321428571428571萬元 根據(jù)應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅,可計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅: 進(jìn)項(xiàng)稅為:9.678571428571429萬元
2023-12-17
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