這個是看你的發(fā)票的稅額,你的進項發(fā)票稅額是多少?

請問老師,這個月進項發(fā)票有20萬不含稅,保持稅負(fù)率在1.7,稅率13,這個月可以開多少發(fā)票?
如果我要開出60萬的銷項發(fā)票出去,那我需要多少進項發(fā)票進來?進項、銷項發(fā)票上面稅率都是13%,增值稅稅負(fù)是3%
這個月開銷項發(fā)票100萬,進項發(fā)票有87萬,那這月增值稅要叫多少?13%的稅率
麻煩問下,我的進項是100萬的3%票,銷項開110萬13%的票,都是增值稅專用發(fā)票。這樣我這個月的稅是多少怎樣計算。年底企業(yè)所得稅怎樣計算
上月留抵5萬,這個月進項稅額4萬,銷項稅額7萬,我再開多少票能達(dá)到增值稅稅負(fù)2.88%,我們是13%的稅率
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍(lán)色按鈕“提交申報”就可以了?
進項稅額都是13%的
你好你用(100-87萬)÷1.13×0.13就是要交的稅。