這個只要發(fā)票聯(lián)有章就可以了,報稅聯(lián)不是說必須要蓋章的。那你這個就相當于的話,你只能按照8000去交那個稅,是存在這種情況,就很多汽車銷售機構,他為了讓那個買車的人少交了個車輛購置稅,他會把那個金額開得低一些。
老師,您好。我的情況是給客戶開的電子發(fā)票,但是當?shù)囟悇諜C關說不用蓋銷售單位的發(fā)票專用章,也沒有給我們做電子發(fā)票專用章處理,而且票面上也沒有銷售單位蓋章的位置,客戶必要要,不給報銷,這個合法嗎?
老師,我公司進貨時沒拿發(fā)票,老板說不拿發(fā)票便宜。那我們做賬的時候可以拿供貨方的出貨單做賬到匯算清繳時再調增可以嗎?這樣的話是不是要多交很多稅呢?而且出貨單上是沒有章的。還有一點就是我們是出貨給機關單位而且開了發(fā)票的。麻煩解答一下,感謝!
老師,機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票報稅聯(lián)不需要蓋章嗎?沒有蓋章有用嗎?而且當時付款是一萬多,這票開的卻是8300元
老師,您好: 我們公司購買車輛,對方開具的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票沒有蓋章,對方財務說之前的發(fā)票也是都沒有蓋章的,我想咨詢下,是否可以不蓋銷售方的任何章,要是需要蓋,要蓋什么章
請教老師,機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票抵扣聯(lián)加蓋了發(fā)票章,必須要重開嗎?小規(guī)模納稅人,不涉及到抵扣進項稅,這樣的話也必須要重開嗎?還有不理解要求抵扣聯(lián)和報稅聯(lián)不得加蓋印章的用意是什么?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
那付款和發(fā)票不一致要怎么辦嫩這個機動車統(tǒng)一發(fā)票的增值稅額是可以抵扣的對吧?
增值稅可以抵扣 你這種情況你可以要求對方提供付款金額的發(fā)票 或者你按實際付款金額入賬,沒發(fā)票的匯算時納稅調整
車輛購置稅在買車的時候應該已經交過了吧,我這邊不需要自己再去申報車輛購置稅吧?牌照已經上好了,不過我沒有看到完稅憑證
不需要再去申報繳納了的 你可以讓對方提供
好的 就只有個車輛購置稅 沒有其他稅費了吧?
沒有,你買的時候就只有這個了
對了,老師經辦人說去車管所交了上牌和保險費也沒有發(fā)票,這個車管所不提供嗎?
需要提供,保險公司會開發(fā)票的
是摩托車,金額不大,都是在車管所交的。銷售車子的單位說小于2萬不用交車輛購置稅沒有完稅憑證,是這樣嗎?
是的,這你這種可以免購置稅