你好;? ?是的 ;必須要和從新開(kāi)票哈 ;根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于使用新版機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函〔2006〕479號(hào))的有關(guān)規(guī)定,在開(kāi)具《機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票》時(shí)應(yīng)在發(fā)票聯(lián)加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章,抵扣聯(lián)和報(bào)稅聯(lián)不得加蓋印章?
一般納稅人,7月份的時(shí)候開(kāi)具了9萬(wàn)稅額的銷售發(fā)票,前期也取得了一張5萬(wàn)稅額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,算下來(lái)8月申報(bào)期的時(shí)候要繳納2萬(wàn)的稅款。但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅號(hào)出問(wèn)題了,納稅人在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,認(rèn)證不成功,聯(lián)系對(duì)方要求重新開(kāi)具發(fā)票,但時(shí)間已經(jīng)來(lái)不及了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯(cuò)誤,不能抵扣稅款,7月的稅款要在8月15號(hào)之前就要交,9萬(wàn)的稅額全部要交嗎?有什么辦法補(bǔ)救沒(méi)?怎么辦?老師
老師,國(guó)有企業(yè)不歸稅務(wù)局管嗎,為什么他們把我們發(fā)票丟了,喊我們走稅務(wù)局出證明,在我了解政策中,發(fā)票丟了,用我們銷售方記賬聯(lián)加蓋發(fā)票專用章復(fù)印件給他們作為記賬憑證就行了,但是這家國(guó)有企業(yè)非說(shuō)這樣不行,要重新開(kāi),要么就是稅務(wù)局出證明,重新開(kāi)涉及到我們重復(fù)交稅,紅沖的話,我們開(kāi)給他發(fā)票是一般納稅人6個(gè)點(diǎn)稅率開(kāi),但是現(xiàn)在我們又是小規(guī)模1個(gè)點(diǎn),稅率都不一樣了,又紅沖不到,打電話給專管員,專管員說(shuō)如果管理他們稅務(wù)局非要喊稅務(wù)局出證明,請(qǐng)他們管理部門這個(gè)理由上來(lái),我們根據(jù)他們理由回復(fù)。專管員都拿他們無(wú)語(yǔ)了,國(guó)家稅務(wù)總局2020年1號(hào)文件第四條就寫有發(fā)票丟失用銷售方的記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章做賬就行,我就在我想,他們國(guó)有企業(yè)不適用國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定嗎
請(qǐng)教老師,機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票抵扣聯(lián)加蓋了發(fā)票章,必須要重開(kāi)嗎?小規(guī)模納稅人,不涉及到抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這樣的話也必須要重開(kāi)嗎?還有不理解要求抵扣聯(lián)和報(bào)稅聯(lián)不得加蓋印章的用意是什么?
我們運(yùn)輸公司,賬面有自卸車四臺(tái),17年注冊(cè)公司和買車,當(dāng)時(shí)發(fā)票丟失會(huì)計(jì)沒(méi)入賬,我一八年來(lái),進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)過(guò)期,去銀行解壓拿回來(lái)發(fā)票就把四臺(tái)車入賬了,一直計(jì)提折舊,一直沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,想注銷,清理車沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)要繳稅,我給12366打電話問(wèn)17年開(kāi)的機(jī)動(dòng)車發(fā)票還能否抵扣,他們說(shuō)17年開(kāi)始沒(méi)有認(rèn)證期限,去認(rèn)證平臺(tái)看有四臺(tái)車可以抵扣,但是平臺(tái)上的發(fā)票號(hào)碼和金額跟我手里不一致,我找老板問(wèn)咋回事,回答是貸款買車,為提高額度,做的假發(fā)票,真發(fā)票丟失,我讓銷售方提供真實(shí)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章回來(lái)更正入賬時(shí)候金額,把復(fù)印件貼到當(dāng)年憑證上,把假發(fā)片拿掉,按照更正金額把計(jì)提折舊的金額更正到正確為止,這樣操作有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
麻煩各位老師解答。我們是增值稅小規(guī)模納稅人,2022年3月發(fā)生了銷售退回,銷售是稅費(fèi)已繳納,當(dāng)時(shí)還是稅控盤,開(kāi)具了對(duì)應(yīng)金額的紅字發(fā)票,在4月進(jìn)行一季度納稅申報(bào)的時(shí)候也對(duì)應(yīng)的在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中填列了負(fù)數(shù)金額,對(duì)應(yīng)稅款并未進(jìn)行退回,賬面在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))借方余額。在2023年4季度發(fā)生了銷售收入,開(kāi)具了增值稅發(fā)票,在繳納稅款時(shí)稅務(wù)大廳說(shuō)要在發(fā)生沖紅的當(dāng)期體現(xiàn),本期不能抵扣,當(dāng)期報(bào)表中已經(jīng)體現(xiàn)了,現(xiàn)在要怎么操作呢?也無(wú)專管員聯(lián)系溝通過(guò)發(fā)生的負(fù)數(shù)稅費(fèi)是退稅還是發(fā)生應(yīng)稅服務(wù)后做無(wú)票收入抵扣,掛賬了成
老師好,收到一筆公司購(gòu)車的補(bǔ)貼款如何入賬最合規(guī)
抱歉一直在忙,muzihuasheng6@163.com,,感謝老師的幫助
我們是一家連鎖超市,現(xiàn)在重新進(jìn)行裝修改造升級(jí),還請(qǐng)了策劃團(tuán)隊(duì),購(gòu)的冷柜和新的收銀系統(tǒng)我是計(jì)入固定資產(chǎn),付大的小的裝修費(fèi)用我都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)行攤銷,這樣對(duì)嗎,那都策劃公司的策劃費(fèi)20多萬(wàn)我計(jì)入什么
您好老師我們是做自助洗車的,但是在河北廊坊霸州永清縣城都有洗車站點(diǎn),現(xiàn)在還沒(méi)有執(zhí)照,您說(shuō)我是開(kāi)公司還是成立個(gè)體戶呀,比如河北廊坊霸州這兩個(gè)地方我開(kāi)總公司還是分公司呀能給一下建議嗎
23年4月個(gè)稅申報(bào)表改了,產(chǎn)生退個(gè)稅,現(xiàn)在公司要注銷不想退個(gè)稅,改之前的報(bào)表覆蓋了,大廳也查不到,現(xiàn)在報(bào)表怎么改呀
老師公司注銷的時(shí)候賬上還有應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款余額,這樣可以注銷嗎
老師我申報(bào)工商年報(bào),2024年的應(yīng)交稅費(fèi)是第四季度的,但是要2025年一月份才繳納2824年稅款,那2024年申報(bào)工商年報(bào)有個(gè)納稅總額我填寫0還是填寫2028年繳納的稅額
老師 現(xiàn)在外貿(mào)出口退稅 ,有時(shí)間限制嗎 2025.1出口的貨物有資料, 沒(méi)有進(jìn)銷項(xiàng) ,只把貨物正常出口了, 現(xiàn)在還可以讓對(duì)方開(kāi)進(jìn)項(xiàng) 正常退稅是嗎
數(shù)電發(fā)票中建筑服務(wù)已經(jīng)有工程地址工程名稱了,備注中還要寫嗎
資產(chǎn)負(fù)債率,是負(fù)債/資產(chǎn)*100%對(duì)吧?
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