你好,個(gè)稅申報(bào)是按照計(jì)提數(shù)
老師!申報(bào)個(gè)人工資薪金的時(shí)候是按照計(jì)提數(shù)申報(bào)還是按照實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)呢?
申報(bào)工資薪金個(gè)稅時(shí)!數(shù)據(jù)是按照計(jì)提數(shù)還是按照發(fā)放數(shù)申報(bào)呢
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),我社?;鶖?shù)按照3500申報(bào)。工資計(jì)提按照8000也按照8000發(fā)放,我現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)是不是得按照8000來
個(gè)稅申報(bào)是按照發(fā)放數(shù)申報(bào)還是計(jì)提數(shù)申報(bào)
個(gè)稅申報(bào) 是按計(jì)提的數(shù)申報(bào) 還是按實(shí)際發(fā)放的金額申報(bào)
補(bǔ)合同日期寫哪年哪月
本月工資正好5000交稅嗎
老師,請(qǐng)問最新的個(gè)人所得稅稅率表還有計(jì)算公式有嗎?
老師,軟件自動(dòng)生成憑證前是不是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票都要先歸類類型和印花稅稅目?
企業(yè)所得稅計(jì)算是根據(jù)銷售收入乘25%嗎
老師,請(qǐng)問今年現(xiàn)在相比之前,大環(huán)境變好了還是維持不變,還是越來越差了?
老師,個(gè)體報(bào)企業(yè)年報(bào)的時(shí)候,資金數(shù)額填的是什么
老師你好,個(gè)體工商戶年報(bào)如何報(bào)呢?
如何區(qū)別用"原材料"、"材料采購"會(huì)計(jì)科目?
老師 21年22年買的固定資產(chǎn) 沒入帳 現(xiàn)在我在調(diào)他們的亂賬 可以再入到本年嗎 可以再提折舊嗎
那發(fā)放的時(shí)候有誤差怎么處理
你好,是什么原因?qū)е碌恼`差呢??
就是計(jì)提的時(shí)候是約計(jì)數(shù),實(shí)際發(fā)放的時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)有調(diào)整
你好,實(shí)際發(fā)放的時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)有調(diào)整 就需要對(duì)之前申報(bào)的數(shù)據(jù)做更正?
哦哦這種更正風(fēng)險(xiǎn)大不大
下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候更正行不行
你好,有一定的風(fēng)險(xiǎn),最好是做到準(zhǔn)確申報(bào)?
下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)上行不行
你好,這個(gè)是無法補(bǔ)上的,因?yàn)樗鶎倨诓粚?duì)?
那我公司承擔(dān)的個(gè)稅是做管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
你好,公司承擔(dān)的個(gè)稅,需要把稅后工資還原成稅前工資,然后做相應(yīng)分錄
具體怎么做分錄的
就是說6000的工資,申報(bào)的時(shí)候申報(bào)多少,
你好,比如稅后工資5970,稅前工資6000,就按6000做計(jì)提工資分錄,5970做發(fā)放工資分錄,30做計(jì)提、扣繳個(gè)人所得稅分錄就是了
這個(gè)我之前試過,比如要發(fā)給員工5300塊錢,個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候我填上5309那那個(gè)個(gè)稅數(shù)就又變了
你好,比如稅后工資5970,稅前工資6000,就按6000做計(jì)提工資分錄,5970做發(fā)放工資分錄,30做計(jì)提、扣繳個(gè)人所得稅分錄就是了 5309稅前 金額,扣除個(gè)人所得稅之后=5309—309*3%,不等于5300的
那我如果想發(fā)5300的工資給員工,需要計(jì)提多少
你好,?稅前收入=(稅后收入—扣除費(fèi)用*稅率—速算扣除數(shù))/(1—稅率),你可以根據(jù)這個(gè)公式計(jì)算
5300/0.97這樣嗎?稅率百分之三的
你好,?稅前收入=(稅后收入—扣除費(fèi)用*稅率—速算扣除數(shù))/(1—稅率)=(5300—5000*3%)/(1—3%)=5309.28