您好是的,這個是按300萬去交,按你的合同去交,沒有合同才是按發(fā)票去交,
老師,我們是機(jī)械租賃單位,簽了300萬的機(jī)械租賃合同,并且這個季度開票40萬。我想問一下,我們的印花稅是千分之一吧?那么我們這個月就要交印花稅嗎?是交40萬的還是交300萬的?
你好,老師,請問一下我們公司轉(zhuǎn)租機(jī)械設(shè)備,還需要按“財產(chǎn)租賃”的千分之一繳納印花稅么?畢竟這個轉(zhuǎn)租的設(shè)備不是公司的財產(chǎn)。
老師,我們簽的機(jī)械租賃合同,并且機(jī)械帶司機(jī)的,票開的建筑服務(wù)*機(jī)械費(fèi),那么印花稅按租賃合同千分之一申報,還是按萬分之三申報?
小天老師,還是昨天的問題,就是我們公司廠房租賃對方開不出廠房租賃的發(fā)票,能開機(jī)械租賃,因為我們公司開出去的發(fā)票也是機(jī)械租賃的發(fā)票,所以他開機(jī)械租賃我們接受了沒有什么風(fēng)險,現(xiàn)在讓他按照機(jī)械租賃搞個合同,直接已經(jīng)簽了廠房租賃的合同,我想問一下讓他給我們補(bǔ)一個機(jī)械租賃的假合同有沒有什么風(fēng)險需要規(guī)避,就是說這個假合同直接蓋個假章或者真章都沒有問題吧,只要不履行就行,用不用另外簽個協(xié)議說明這個假合同是不履行的
老師你好:我3月份申報印花稅申報錯了,金額多交了1萬多,我們是租賃合同千分之一,這個月還可以申報嗎?
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
老師,這個月就要交嗎
你們這個印花稅是按月交,還是按次還是按季度,?按季度話,這個是10月去交, 要是按次是簽訂合同時候去交, 按月話,是8月去申報時候交
老師,我弄錯了。是上個季度開了40萬普票。但是沒申報。我可以跟稅務(wù)局解釋說我們是按次申報繳納,因為還沒有簽合同,所以上個季度沒申報繳納嗎?
你這個對應(yīng)這個不解釋 ,你這個申報期時候這個直接申報進(jìn)去吧,這個實務(wù)中都是這樣處理,后續(xù)稅局追究再說
明白了老師多謝多謝
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員啦。