同學(xué)您好,需要做價稅分離的哦,增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入—稅收減免。
請問內(nèi)帳月末用計(jì)提增值稅附加稅嗎 ?如果不用計(jì)提的話 內(nèi)帳增值稅附加稅繳納的時候應(yīng)該入到什么科目?公司承擔(dān)的個人所得稅應(yīng)該掛到什么科目下?
我們是民辦幼兒園,請問收到的學(xué)費(fèi)做帳的時候需要做價稅分離嗎?增值稅計(jì)入什么科目?如果是15萬以下免增值稅的話,應(yīng)該把計(jì)提的增值稅計(jì)入哪個科目?
老師,我們公司備案的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,請問收到個稅手續(xù)費(fèi)返還,是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入還是計(jì)入營業(yè)外收入?如果計(jì)入營業(yè)外收入的話,做賬的時候還需要按照6%價稅分離來做賬,并且交6%的增值稅嗎?
老師,我們單位收到了社保局的擴(kuò)崗補(bǔ)貼,請問應(yīng)該計(jì)入什么科目?百度上是 其他收益-政府補(bǔ)助,如果計(jì)入這個科目需要繳納增值稅嗎(小規(guī)模納稅人)
小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,那這三個月的增值稅都要一直計(jì)提嗎?到申報(bào)的時候如果不超30萬,直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?可不可以平時都按價稅合計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,不做增值稅的計(jì)提,然后申報(bào)的時候需要繳納的話,統(tǒng)一做一筆憑證,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸銀行存款?公司有外賬會計(jì),做兩套帳,如果我平時做了銷項(xiàng)稅又怕季度申報(bào)的時候跟她做的不一樣,還得改。我只做內(nèi)賬,只要試算平衡能結(jié)賬就行
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報(bào)年報(bào)時候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時,離職時間填什么時候
老師你好入職時間是五月一日,個稅申報(bào)時間應(yīng)該是六月對嗎
老師,員工出差通行費(fèi)發(fā)票抬頭是車牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會計(jì)分錄分別是啥
老師,我在申報(bào)增值稅的時候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會顯示出來不抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計(jì)數(shù)去了,我想問下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會顯示在增值稅申報(bào)表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報(bào),是直接手動把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢不到呢?
老師,請教下,收到保理費(fèi)和支付保理費(fèi),銀行直接把貼息費(fèi)扣了,支付保理費(fèi)時開了一張專票,這兩筆分錄怎么寫