同學(xué)你好,收時(shí)感覺不對(duì),財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該在借方。
請(qǐng)問今年確認(rèn)免稅收入并對(duì)應(yīng)做了增值稅免稅收入申報(bào),明年沒有免稅收入了,如果明年發(fā)生已確認(rèn)在今年的收入退款。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?增值稅申報(bào)怎么填?
老師,我司通過對(duì)公銀行辦理了 第三方 公司收款二維碼 收到第三方收款二維碼的公司,給公司掃碼付的,2分錢,該怎么處理。這個(gè)2分錢是為了試二維碼賬戶能否正常使用支付的,不用再退還了
老師:公司用二維碼收款,如果已經(jīng)確認(rèn)收入發(fā)生退款,你看我做的分錄對(duì)不對(duì)?
老師:公司目前用公戶銀行二維碼,公戶銀行賬戶還有現(xiàn)金收款,7.1--7.31二維收款60185元,手續(xù)費(fèi)228.7 二維碼(其他貨幣資金)本月實(shí)際到銀行賬戶58711.07-----本月末到賬1245.23(一般都是當(dāng)日收款次日到賬) 這個(gè)二維碼收入怎么確認(rèn)? 未到賬的做預(yù)收款嗎?做完預(yù)收款下個(gè)月怎么轉(zhuǎn)? 麻煩老師給分析一下,給個(gè)分錄!
你好老師:發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用多記了0.02。 原分錄 借:銀行存款一一二維碼收款到賬9963.98元 財(cái)務(wù)費(fèi)用一一二維碼收款手續(xù)費(fèi)36.02 貸:其他貨幣資金一一二維碼收款10000.02 如果把那錯(cuò)誤的二分錢減去,正確分錄應(yīng)該怎么做?
個(gè)體戶收到消息日?qǐng)?bào)表后會(huì)計(jì)咋做分錄?
商貿(mào)企業(yè)購(gòu)買的電子汽車衡應(yīng)按多少年進(jìn)行攤銷
會(huì)計(jì)學(xué)堂老師,考點(diǎn)匯編 稅收優(yōu)惠,有沒有電子版
老師你好,會(huì)計(jì)交接的時(shí)候工商年檢是不是聯(lián)絡(luò)員也得知道是誰啊
物業(yè)公司7月收到商戶交來7—9月的物業(yè)費(fèi)9000元,7月未開發(fā)票,8月開票給租戶。7月做賬時(shí),不確認(rèn)收入,而是貸記“預(yù)收賬款”對(duì)吧?這個(gè)9000元需要計(jì)提“銷項(xiàng)稅額”嗎?
老師,稅務(wù)局如何稽查企業(yè)為員工發(fā)工資是否合理?
出口業(yè)務(wù),未申請(qǐng)退稅,稅務(wù)局讓報(bào)無票收入是為什么
老師,老板問我,是否可以給股東發(fā)工資
老師,預(yù)收賬款不體現(xiàn)在利潤(rùn)表當(dāng)中嗎,一直掛著預(yù)收會(huì)影響收入確認(rèn)嗎?
老師,二手車銷售3萬元,怎么入賬
老師:那收款時(shí)分錄 借:其他貨幣資金 900 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入891 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅9 然后再做一筆: 借:銀行存款896.58 財(cái)務(wù)費(fèi)用3.42 貸:其他貨幣資金900 然后退款時(shí)直接 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-891 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-9 銀行存款896.58 老師幫我看一下數(shù)字和分錄對(duì)不?
同學(xué)你好,收款時(shí)對(duì)啦,退款時(shí),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-891 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-9 銀行存款900
老師:那個(gè)手續(xù)費(fèi)得扣吧?
同學(xué)你好,要看回單位的相關(guān)規(guī)定了。
老師:如果退的時(shí)候扣除了手續(xù)費(fèi),是不是還要做其他收入/營(yíng)業(yè)外收入?
同學(xué)你好,不用,也是沖收入,少?zèng)_點(diǎn)即可。
老師:沖收入的話分錄怎么寫?
同學(xué)你好,分錄如下,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-882.73 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-8.83 銀行存款896.58
老師充的這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一882.73和稅費(fèi)一8.83是怎么算來的?
同學(xué)你好,是按算900-2.42=896.58計(jì)算出來的。
同學(xué)你好,是按算900-3.42=896.58計(jì)算出來的。
謝謝老師!應(yīng)該是3.42 這種情況如果是沒確認(rèn)收入當(dāng)月退,那個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該怎么沖怎么做分錄? 如二維收時(shí) 借:其他貨幣資金900 貸:預(yù)收賬款900 第二天到賬時(shí) 借:銀行存款896.58 財(cái)務(wù)費(fèi)用3.42 貸:其他貨幣資金900 退款時(shí) 借:預(yù)付賬款896.58 貸:銀行存款896.58 老師:退款這扣的財(cái)務(wù)的用怎么處理做分錄?
同學(xué)你好,這樣的話,退款時(shí),財(cái)務(wù)費(fèi)用不用管它了。