你好,假設(shè)售價110是含稅的,銷項(xiàng)稅額是110除以1.09*0.09
該公司2019年5月收購免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購發(fā)票上注明的買價為950000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,收購的免稅農(nóng)產(chǎn)品已驗(yàn)入庫。(稅法規(guī)定按9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額) 該農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額:950000×9%=85500元 農(nóng)產(chǎn)品入賬價值:950000×(1-9%)=864500元 借:原材料——農(nóng)產(chǎn)品864500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)85500 貸:銀行存款950000 這個題如果要將部分賣出去怎么加題進(jìn)去才好做分錄
老師,請問公司購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品按所購款的9%計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅(比如進(jìn)價100元進(jìn)項(xiàng)是100*9%=9元,)如果是銷售這批產(chǎn)品按售價110元,銷項(xiàng)稅應(yīng)該怎么算呢
老師,你好,想問下農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票怎么做賬? 是買價*扣除率作為進(jìn)項(xiàng)稅額嘛?比如買價100元,扣除率9個點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額9元,農(nóng)產(chǎn)品賬上成本是91元嗎?
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,如用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和10%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。 請問這句話是什么意思?
老師,我想請問就是用農(nóng)產(chǎn)品再加工以后銷售之后的這個進(jìn)項(xiàng)抵扣的計(jì)算。舉個例子:比如,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,比如說蘋果1000元,稅率9%,含稅價1090。加工之后,生產(chǎn)售出稅率13%,售出價格為1695含稅。 那么我在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時候是不是195-1000×10%?
老師 長期股權(quán)投資權(quán)益法下 和 長期股權(quán)投資成本法下 有什么區(qū)別?
代開個人勞務(wù)發(fā)票,單張開票金額上線是多少,然后開的中介服務(wù)費(fèi),具體交哪些稅和稅率,謝謝
老師,給建筑工地工人發(fā)工資的工資表模板有嗎?
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,再讓個人代開個人發(fā)票回來,再對公轉(zhuǎn)個人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們在京東有店鋪,京東對我們的罰款只開了收據(jù),罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍,對嗎?那這個罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
那鏈條不是對不上嗎?進(jìn)項(xiàng)按進(jìn)價直接乘9%,銷項(xiàng)還需要除,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了呢
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要納稅
比如進(jìn)售價都為100那進(jìn)項(xiàng)為100*9%=9,銷項(xiàng)為100\\1.09*9%=8.26呢對不上呢
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)沒有必然聯(lián)系的
不是說鏈條要保持一致嗎?
保持的是稅率的一致的