同學(xué),你好,按月做賬。

老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒(méi)有建賬,沒(méi)有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
老師,我們這有個(gè)公司,新成立不久,8月份沒(méi)做賬,但是開(kāi)了3張發(fā)票,這個(gè)月又把上月開(kāi)的3張票全部沖紅了,那么現(xiàn)在我如何做賬呢,上月的3張發(fā)票還丟了,找不到,我這個(gè)咋入賬啊
老師,公司是19年11月成立的,業(yè)務(wù)量還是有不少,之前請(qǐng)的代賬公司,只是做了電子稅務(wù)局的申報(bào)而且是零申報(bào),但是沒(méi)有做賬,我現(xiàn)在接手后可以把一年多的業(yè)務(wù)量匯總的一個(gè)月做嘛,還是得按月做?
老師我們公司成立是3月成立的,然后3-6月都沒(méi)有找財(cái)務(wù),7月找了代賬公司那他之前的業(yè)務(wù)直接全部可以做到本月嗎?還是要按照實(shí)際的每月去做?
公司成立于2021年3月 一直對(duì)外報(bào)稅都是0 ,2022.4月還申請(qǐng)升級(jí)為一般人,老板要債轉(zhuǎn)股850萬(wàn) 可是之前一直都沒(méi)賬,真是找集團(tuán)借了900萬(wàn) 2021.3-2022.4我就在想 5月份做賬一筆做進(jìn)去,那后面的銀行存款是不是很大。。??墒?月準(zhǔn)備做債轉(zhuǎn)股 咋辦???
老師,總公司供貨給分公司需要開(kāi)發(fā)票嗎
老師好,公證處的收入屬于哪種收入
老師您好 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 我四月申報(bào)的不開(kāi)票收入填寫在了開(kāi)具其他發(fā)票那欄了 我現(xiàn)在是不是需要把四月的增值稅申報(bào)表要改下 把金額填在未開(kāi)具發(fā)票上
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位,用現(xiàn)金慰問(wèn)乙單位(甲的下屬公司)的殘疾人員工,支出10000萬(wàn),放到甲的福利費(fèi)支出了,甲企業(yè)所得稅匯算清繳要把這部分從福利費(fèi)中提出來(lái),全額調(diào)增么?
付錯(cuò)退回重新付 一來(lái)一回的錯(cuò)誤流水需要入賬嗎?還是把回單放在賬里面就行。
老師,你好,新單位開(kāi)社保賬號(hào)可以直接在網(wǎng)上操作嗎,具體有什么流程呢
老師你好,業(yè)務(wù)員提成一般都要等合同結(jié)束以后才結(jié)算提成,有時(shí)候一份合同會(huì)要2-3年才結(jié)束,那對(duì)業(yè)務(wù)員這部分提成應(yīng)該怎么申報(bào)
銷售玻璃門前面稅收分錄編碼大類是什么?
老師好。想咨詢下,一般酒類數(shù)量多少,需要按照庫(kù)存商品入賬?有的數(shù)量較少,就按照費(fèi)用處理了。
老師好,一般納稅人一直有留抵稅額5000塊錢,很多年不經(jīng)營(yíng)了,這個(gè)留抵時(shí)間長(zhǎng)了會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不,如果有風(fēng)險(xiǎn)的話要怎么樣把這個(gè)留抵稅額消化掉呢


那就按照他實(shí)際發(fā)生月份去做賬嗎?
是的 ,你的理解是正確的 。、