...復(fù)印件還有嗎,有復(fù)印件也可以,借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,開(kāi)紅字做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
老師,我們這有個(gè)公司,新成立不久,8月份沒(méi)做賬,但是開(kāi)了3張發(fā)票,這個(gè)月又把上月開(kāi)的3張票全部沖紅了,那么現(xiàn)在我如何做賬呢,上月的3張發(fā)票還丟了,找不到,我這個(gè)咋入賬啊
老師,我上月開(kāi)了兩張發(fā)票,但是做賬是做到一個(gè)憑證里面的,現(xiàn)在是這個(gè)月沖紅了其中一張,又重新開(kāi)了一張金額少的,這樣我應(yīng)該怎么入賬
老師,我們公司上個(gè)月抵扣了兩張發(fā)票,一張費(fèi)用發(fā)票一張住宿發(fā)票,現(xiàn)在都找不到了,這個(gè)要怎么在上個(gè)月賬里入賬?這個(gè)月的又怎么把它沖出來(lái)呢
老師您好,我2月開(kāi)了一張發(fā)票,3月做了紅沖的賬務(wù),但是實(shí)際上我是今天才沖紅的,在金稅盤中,這種的我能不能把發(fā)票放到3月的賬中,我3月還沒(méi)有結(jié)賬呢
老師我們3月份取得專票成本一張,3月份已經(jīng)抵扣,但是5月份對(duì)方把它紅沖了,之后又開(kāi)了一張正確的,這個(gè)要怎么處理做賬
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個(gè)人合股的,需要把其中一個(gè)持股5%的換成第三個(gè)人,賬上未分配利潤(rùn)是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個(gè)八萬(wàn)的機(jī)組維修合同 先預(yù)付了四萬(wàn) 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對(duì)嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開(kāi)始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補(bǔ),我在一月份的時(shí)候計(jì)提上了餐補(bǔ),借:未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后這會(huì)匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說(shuō)要么退稅,要么重新更正申報(bào)。但是退稅肯定會(huì)推送疑點(diǎn),這個(gè)我要咋弄
您好,利潤(rùn)表上管理費(fèi)用第一季度是是14.7萬(wàn)元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),哪里出問(wèn)題了呢?
老師,專項(xiàng)附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費(fèi)稅嗎?
開(kāi)票員4月多開(kāi)一張收購(gòu)發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒(méi)有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報(bào)嗎?
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這個(gè)收入的跟沖紅呢都做到9月份里可以嗎
對(duì)了,老師再問(wèn)個(gè)問(wèn)題,開(kāi)出來(lái)的發(fā)票,不管專票還是普票是不是都得驗(yàn)舊啊,在次月份驗(yàn)舊嗎還是什么時(shí)候驗(yàn)舊
是的,是的,要是沒(méi)有做都做9月這個(gè), 不同問(wèn)題麻煩重新提問(wèn),謝謝上帝
哦,明白了,謝謝老師哈
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了