您好,是的,第二個(gè)計(jì)算有問題。少交消費(fèi)稅,不會(huì)增加增值稅和企業(yè)所得稅
老師,公司收了咨詢服務(wù)費(fèi),導(dǎo)致公司利潤(rùn)很高,又沒有成本,企業(yè)所得稅是不是要交很多?比如把錢花出去了,還需要交這么多嗎?
請(qǐng)問一下,別人掛靠我們公司,開9%發(fā)票,材料人工大慨占比多少?還有增值稅、企業(yè)所得稅、工會(huì)等大慨交好多比較合理? 如果 交8個(gè)點(diǎn)企業(yè)所得稅,比如1700萬收入,材料對(duì)方提供752萬,稅97萬可以抵扣,其余人工646萬普票,費(fèi)用34萬普票,增值稅要交好多,企業(yè)所得稅交好多,工會(huì)交好多,
老師,請(qǐng)問一下這個(gè)未交增值稅我應(yīng)該怎么做?。??前會(huì)計(jì)做未交增值稅借方 貸 已交稅金 繳納借已交稅金 貸銀行存款。所以導(dǎo)致未交增值稅有余額,我不會(huì)平掉這個(gè)科目,其他科目都沒有問題
請(qǐng)問老師這樣是不是少交消費(fèi)稅會(huì)不會(huì)導(dǎo)致公司多交其他稅啊比如增值稅企業(yè)所得稅
老師,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過45萬免增值稅,計(jì)入其他收益,這個(gè)其他收益是不是會(huì)增加利潤(rùn)導(dǎo)致需要多交企業(yè)所得稅啊
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
一個(gè)長(zhǎng)期預(yù)付設(shè)備款,放其他非流動(dòng)資產(chǎn),還是在建工程?
老師,您好,匯算清繳報(bào)表中有一個(gè)資產(chǎn)折舊的表,我們公司有三輛車,其中一輛在去年的時(shí)候會(huì)算清繳是一次性扣除了,但是賬面還是每年進(jìn)行折舊攤銷,今年的話這個(gè)表怎么填呀,安詳賬上把剩余的兩個(gè)車正常填嗎
我這個(gè)是定期定額的公司開普票,每個(gè)月要不要算差多少發(fā)票啊?還是說只要每個(gè)月開的普票不超他的額度就好
進(jìn)料加工,如何計(jì)算免抵退稅額,抵減額,不得免征和抵扣稅額,分計(jì)分錄如何做
老師,企業(yè)所費(fèi)稅季度申報(bào)繳稅了,企業(yè)所費(fèi)稅年度申報(bào)還用繳稅嗎?
老師就是我們是汽車行業(yè),上一個(gè)會(huì)計(jì)有一筆這樣的分錄我有點(diǎn)不懂,摘要是試駕車收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款-客戶20 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益20 借:營(yíng)業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益-20
老師,我在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,提示有離職員工,未相享受本期專項(xiàng)附加扣除,我改怎么選擇,是選擇繼續(xù)算稅務(wù)了,還是其他呀?
老師好,公司名下有車,收到保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,備注上面有代收車船稅,請(qǐng)問是車船稅是直接放管理費(fèi)用,還稅金及附加?
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
可是這樣就有兩個(gè)收入了啊,本來直接賣給客戶只有200,如果先以120賣給自己的銷售公司不是有120與200兩個(gè)收入么,這樣增值稅跟企業(yè)所得稅不會(huì)增加嗎?為什么呢
您換一種思路,120不是賣給自己銷售的公司,而是自己銷售的公司找您這邊代加工,然后持有出售。您賣給銷售公司的120萬要征消費(fèi)稅,銷售公司賣出去的也要征消費(fèi)稅。如果銷售公司是以200賣出去,只用就80征消費(fèi)稅。
我知道啊我問的是對(duì)其他的影響啊,因?yàn)槭杖朐黾恿?,企業(yè)所得稅跟增值稅不是也會(huì)增加嗎,增值稅增加附加稅也會(huì)增加額
增值稅進(jìn)項(xiàng)不能抵扣嗎?企業(yè)所得稅成本扣減了,不會(huì)影響。