你好,你們給他申報(bào)了個(gè)稅嗎?是來(lái)回往家返的話,不可以做差旅費(fèi),如果是出差的可以做差旅費(fèi),往家來(lái)回返回的,這個(gè)是福利費(fèi)。
老師你好,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下 公司請(qǐng)專(zhuān)家來(lái)做培訓(xùn),招待專(zhuān)家的餐費(fèi)、住宿費(fèi)我可以直接入培訓(xùn)費(fèi)嗎?還是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師好,公司聘請(qǐng)的專(zhuān)家做認(rèn)證,公司報(bào)銷(xiāo)專(zhuān)家的路費(fèi)及住宿費(fèi),那免稅電子發(fā)票運(yùn)輸服務(wù)—客運(yùn)服務(wù)費(fèi)可以,直接可以做差旅費(fèi)嗎
老師好:請(qǐng)問(wèn)我收到公司員工報(bào)銷(xiāo)的電子普通發(fā)票,上面內(nèi)容寫(xiě)的“是客運(yùn)服務(wù)費(fèi)、約車(chē)服務(wù)費(fèi)”請(qǐng)問(wèn)這種發(fā)票可以走賬嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)我公司取得的增值稅電子普通發(fā)票 內(nèi)容是*運(yùn)輸服務(wù)*客運(yùn)服務(wù)費(fèi) 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 沒(méi)有標(biāo)明旅客信息 而且在增值稅勾選平臺(tái)里也沒(méi)有這張發(fā)票 是不是不可以抵扣
老師,公司同事報(bào)銷(xiāo)的客運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是電子普通發(fā)票,沒(méi)有注明旅客信息,開(kāi)的公司抬頭,這個(gè)可以抵扣嗎?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
不申報(bào),就是外面的認(rèn)證機(jī)構(gòu)來(lái)公司做認(rèn)證
那就做招待費(fèi)里面的。