你好,可以的,可以抵扣的。單位名稱的就可以抵扣。
13.根據(jù)增值稅法律制度的有關(guān)規(guī)定,下列各項(xiàng)中可以作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證的有(? )。 A.購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得的增值稅電子普通發(fā)票 B.購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得的注明旅客身份信息的公路車票 C.增值稅普通發(fā)票 D.農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票
旅客運(yùn)輸服務(wù)計(jì)算抵扣里面說的取得增值稅電子普通發(fā)票以上面的注明的稅額抵扣,如果取得的不是電子普通發(fā)票是一般紙質(zhì)的普通發(fā)票可以抵扣嗎?
1、取得客運(yùn)服務(wù)的增值稅電子普通發(fā)票,名稱是個(gè)人名字和其身份證號碼,不是公司名稱,可以計(jì)算抵扣增值稅嗎? 2、取得機(jī)票的增值稅電子普通發(fā)票,沒有旅客信息,是不是不可以計(jì)算抵扣增值稅? 3、取得客運(yùn)機(jī)打發(fā)票,沒有旅客信息,是不是不可以計(jì)算抵扣增值稅?
老師 請問我公司取得的增值稅電子普通發(fā)票 內(nèi)容是*運(yùn)輸服務(wù)*客運(yùn)服務(wù)費(fèi) 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 沒有標(biāo)明旅客信息 而且在增值稅勾選平臺里也沒有這張發(fā)票 是不是不可以抵扣
增值稅電子普票上開票內(nèi)容是物流輔助服務(wù)*客運(yùn)場站服務(wù),發(fā)票備注欄有上有旅客身份信息,這個(gè)電子發(fā)票上的稅額可以抵扣進(jìn)項(xiàng)么?
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)啊?每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?