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Q

老師,我們讓別人加工了 .他們加工費發(fā)票沒及時開給我們,我算成本時暫估了成本,后期拿到發(fā)票我怎么入帳

2021-07-21 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-21 14:03

你好? 那你暫估入賬后。 如果收到發(fā)票 與你暫估金額一致的話; 就直接附發(fā)票在憑證后面去即可??

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快賬用戶7872 追問 2021-07-21 14:09

當時我做的借 委托加工物資 90000貸 應付賬款—暫估 90000 但是拿過來的發(fā)票是11萬

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齊紅老師 解答 2021-07-21 14:16

你好? ?是的。 先這樣掛著。 你實際業(yè)務是11萬。 那你在補做 2萬暫估金額就行了。??

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快賬用戶7872 追問 2021-07-21 14:17

我拿到發(fā)票把原分錄紅沖了,又重新做了借 委托加工,應交稅費 貸 應付賬款,我這樣做是不是不對

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齊紅老師 解答 2021-07-21 14:18

?你好 也可以的? ;? ?都可以哈; 你可以先紅沖9萬 在按11萬做賬? ; 都可以的? ?

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你好? 那你暫估入賬后。 如果收到發(fā)票 與你暫估金額一致的話; 就直接附發(fā)票在憑證后面去即可??
2021-07-21
你好 實際業(yè)務不需要做賬務處理
2022-07-09
您好,那您紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新入賬
2021-11-09
你好,這樣操作是正確的
2022-07-08
您好,麻煩發(fā)下當時暫估的時候咋做賬的呢
2024-12-27
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