你好這個最好是裝修公司開給對方,裝修款對方承擔吧,你們要開,這個直接開裝修服務(wù),公司是自己開,
請問老師,一個平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應商提供貨源給我們的,后面我們給供應商結(jié)算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉(zhuǎn)錢給到供應商的賬戶上(也有個人私賬),這個相當于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發(fā)票,對方不開發(fā)票給我們,這個稅務(wù)上應該怎么處理呢???
我們公司當時裝修的時候包含門和走廊公共部分瓷磚的價格,現(xiàn)在那個門和隔壁公司愿意承擔,隔壁公司但是需要我方提供發(fā)票,我應該開什么樣的發(fā)票呢?我是稅務(wù)局去代開嗎?
我裝修公司為小規(guī)模納稅人 在一項工程中我方在稅務(wù)局代開了一張名字叫玻璃板及安裝的發(fā)票 本來該工程大部分材料由對方提供 但是玻璃板由我們自己提供并安裝 稅務(wù)局應該幫我們開成建筑服務(wù)類還是貨物類 若已經(jīng)開成貨物我們到時候應該怎么申報呢 因為是百分之一的票 不管開成什么增值稅是一樣的
我裝修公司為小規(guī)模納稅人 在一項工程中我方在稅務(wù)局代開了一張名字叫玻璃板及安裝的發(fā)票 本來該工程大部分材料由對方提供 但是玻璃板由我們自己提供并安裝 稅務(wù)局應該幫我們開成建筑服務(wù)類還是貨物類 若已經(jīng)開成貨物我們到時候應該怎么申報呢 因為是百分之一的票 不管開成什么增值稅是一樣的
老師,我們公司是建筑裝修公司,一般納稅人,有一部分小規(guī)模客戶要簡易計稅3%專票。我給老板說了那四種可以簡易計稅的方式。但是在和甲方簽訂合同時,甲方在合同的承包方式中要約定的原文為:包工包料(不包含部分材料例如甲供瓷磚、燈具……)。這個往甲供材上靠能靠上嗎?我非常擔心埋雷。所以請老師把把關(guān)。這種情況可以按簡易計稅3%開專票嗎?如果不能,依據(jù)又是什么呢?(我把合同原文部分截屏給老師看看。作為參考)
請問下,公司買的帳篷,預付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個過程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級實物中級模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會計處理上有什么區(qū)別嗎?
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應該怎么處理?
老師,有一個小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來,不想退怎么辦
老師,請問資產(chǎn)負債表應交稅費是負數(shù)是什么意思?
老師,現(xiàn)在分公司要注銷,總公司借給分公司5000元,分公司也沒錢還不上了,這個怎么處理
老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒有發(fā)票,只能給開收據(jù),可以上賬嗎?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兌,B公司幫我們換了承兌沒有收費用,15000直接打在我們公司賬上,請問老師分錄怎么做
裝修公司是好幾年前的了,不可能開具了。我公司沒有這個經(jīng)營范圍的,可以開具裝修服務(wù)嗎?是9%嗎
你好 這個對應這個不在經(jīng)營范圍不是經(jīng)常發(fā)生可以開,經(jīng)常發(fā)生去增加經(jīng)營范圍,還有這個對應這個沒有稅種核定,去稅局增加下,才可以去申報
就一次也要去稅種核定,不然不好申報是嗎?我可以去稅務(wù)局代開嗎?
稅局不會給代開發(fā)票,這個是需要自己開的。
你沒有9%的這個建筑服務(wù)是申報不了的。
增加稅種核定主要是為了后續(xù)的申報。
好的 謝謝老師
好的,我先回復別的學員了