可以不一樣的,你收到了多少你結(jié)轉(zhuǎn)多少,然后紅沖多少 如果多做了你直接一塊紅沖了,后期也就是在你調(diào)整的當月申報所得稅的話一塊調(diào)整了。
(麻煩老師接著回復(fù)下下面問題)就是開票的金額不用非得和之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本一樣是吧?那如果不一樣了,利潤就有變,和報到稅務(wù)局的數(shù)據(jù)不一樣,這樣后期還需要怎么調(diào)整?還有這些操作不需要反結(jié)賬,就順著這個季度往下做分錄就行是吧?
老師請問一下就是之前庫存商品都是暫估入庫然后月末把暫估的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是那些都沒有收到發(fā)票 叫供應(yīng)商開發(fā)票他們要另外收我們?nèi)齻€點的稅前 這樣算下來還不如直接調(diào)增交企業(yè)所得稅更劃算,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來才2.5%,那我這些之前結(jié)轉(zhuǎn)的沒票成本如果調(diào)增交企業(yè)所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報企業(yè)所得稅的時候直接在表上調(diào)增呢?
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了,準備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
請問,我能直接問專管問題嗎 這樣跟專管講,可以嗎 近期檢查賬務(wù), 發(fā)現(xiàn)之前建設(shè)廠房 有好幾個建筑材料, 實在是沒法收到發(fā)票, 有的公司都注銷了 但是,預(yù)付賬款,一直掛在賬面。 因為實在收不到發(fā)票了 我就直接調(diào)到到固定資產(chǎn) 請問,這樣可行嗎 那,調(diào)賬后就發(fā)現(xiàn),我的房產(chǎn)稅是不是也要調(diào)整呀 看了下,調(diào)賬的金額有17.5W多。 那房產(chǎn)稅, 年度要調(diào)增17.5W*0.012*0.5=1050元 季度調(diào)增262.5元 請問,我們需要調(diào)整房產(chǎn)稅嗎, 如果需要調(diào)整, 我就跟老板報告一下。
郭老師,其他老師請不要接手,麻煩解答一下,我自己做的財務(wù)報表兒和我那個在電子稅務(wù)局上申報的那個財務(wù)報表兒,填寫完了之后,填寫完了之后數(shù)兒對不上。嗯,這怎么回事兒啊,是不是不對呀?財務(wù)報表是我我從財務(wù)軟件上導(dǎo)出來的,我從我那個財務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來的那個,比如說是現(xiàn)金流量表兒和我就是和我在那個電子稅務(wù)局上填報,填報之后這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是。一樣的是吧。這是電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表季報,這個是我從財務(wù)軟件上導(dǎo)出來的現(xiàn)金流量表季報,這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧?現(xiàn)在這兩個數(shù)據(jù)對不上了,我每一欄兒的公式,不是我每一欄兒的數(shù)據(jù)我都核對過了,但是他到最后的這個期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額,怎么就這兩張報表兒就對不上呢。
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
老師,您看下 他這個期初余額設(shè)置的有98000的應(yīng)付賬款 ,這個也必須要補回明細成本票沖是吧
你好對的是的,應(yīng)該有明細的。
你看他的明細賬。這里看不出來的,看明細賬。
這98000就是為了做成本捏的數(shù),而且以前都沒有賬,更沒有明細賬
那你現(xiàn)在收到發(fā)票直接沖就可以了,你的應(yīng)付賬款沒有二級科目,你沖的時候也沒有二級科目,但是你看一下你現(xiàn)在增加上能可以嗎?如果你二級科目沒有,只有一個一級科目你使用了你,你在以后想增加二級科目你增加不了。
這樣的話開98000的票,隨便開些明細夠98000,開回來行嗎?
你好,可以的,可以的。
那有什么其他辦法可以增加二級明細
你試一下你軟件里面能增加不?不能增加的話,問一下你軟件售后,他可以給你重新增加一個科目,把這個禁用了。
這不是可以嗎
你好 是的可以的可以的
98000如果匯算清繳時候調(diào)增,小規(guī)模98000的稅,是不是按98000*0.015=1470,交這些稅也可以不補成本票
你好,你需要看一下,調(diào)增之后你的利潤是多少?如果利潤是98000的話,按照98000乘以2.5%繳納。
現(xiàn)在是利潤的1.5%呀,您是指明年沒有優(yōu)惠政策的話是2.5%?
你好,哪個政策稅率是1.5%?目前現(xiàn)在的政策是2.5%,去年是5%,今年減半,所以是2.5%。
如果是這樣的話,往回補成本票要3個點,是不就不如年終一起調(diào)增交稅合適,小規(guī)模這樣操作的話正規(guī)嗎?就是所有的只有銷項,年終一起調(diào)增
你好,但是你如果是買來銷售出去的,沒有進項發(fā)票,容易被認為是虛開發(fā)票吧,你不能一張沒有吧。
哦哦,明白了適當?shù)恼{(diào)增,適當?shù)难a成本票
你好,對的是的,是這么做的。