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你好,老師,我想咨詢一下 我公司所得稅匯算清繳不合適,處置固定資產(chǎn)損失五萬多計(jì)入營業(yè)外支出,當(dāng)時(shí)開票按百分之三,然后稅務(wù)局比對(duì)以后,說是開票了要加入所得稅的收入項(xiàng)目,這樣做合適嘛

2021-07-21 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-21 10:13

你好,你這個(gè)可以對(duì)應(yīng)做賬不做固定資產(chǎn)清理,你做其他業(yè)務(wù)收入, 借:現(xiàn)金/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?這個(gè)固定資產(chǎn)清理改為其他業(yè)務(wù)收入,正規(guī)是做固定資產(chǎn)清理,差額轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,

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齊紅老師 解答 2021-07-21 10:14

不過這樣需要拿你賬和稅局解釋才可以,為啥增值稅收入和所得稅收入不一致,這個(gè)到時(shí)候不一定可以說通

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快賬用戶9328 追問 2021-07-21 10:16

稅務(wù)局要求是加入其他業(yè)務(wù)收入,那這樣的話就只能改申報(bào)表了

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齊紅老師 解答 2021-07-21 10:26

實(shí)務(wù)中我看到有學(xué)員反饋也是這樣,關(guān)鍵是說固定資產(chǎn)清理對(duì)方不明白,對(duì)方必須要相等,你這個(gè)去改下分錄,

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快賬用戶9328 追問 2021-07-21 10:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-21 10:51

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好,你這個(gè)可以對(duì)應(yīng)做賬不做固定資產(chǎn)清理,你做其他業(yè)務(wù)收入, 借:現(xiàn)金/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?這個(gè)固定資產(chǎn)清理改為其他業(yè)務(wù)收入,正規(guī)是做固定資產(chǎn)清理,差額轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,
2021-07-21
您好,銷售價(jià)格是否公允?
2022-03-29
同學(xué)你好 1.對(duì)的 2.嗯, 3.可以的但是沒有發(fā)票要調(diào)增
2021-05-24
同學(xué)你好 是按收取管理費(fèi)減去公司費(fèi)用后的利潤繳納,支付掛靠方款項(xiàng)時(shí)按其成本及項(xiàng)目承包人的利潤按開票取走
2021-02-05
同學(xué)你好 借:應(yīng)付賬款(或相關(guān)暫估應(yīng)付款科目) 600,000 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 600,000 借:遞延所得稅資產(chǎn) 300,000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 300,000
2024-04-12
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