你好,項(xiàng)目怎么選錯(cuò)了

老師好,12月計(jì)提附加稅的憑證,把地方教育費(fèi)附加給寫成教育費(fèi)附加了,導(dǎo)致,地方教育費(fèi)附加沒有余額,而教育費(fèi)附加里多了地方教育費(fèi),這個(gè)怎么辦?
老師您好!2020年度的附加稅憑證有錯(cuò),把項(xiàng)目選錯(cuò)了,還有一個(gè)月沒有計(jì)提,導(dǎo)致現(xiàn)在附加稅有余額在借方,2021年要怎么調(diào)帳?
老師上個(gè)月沒有計(jì)提直接預(yù)繳了導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)科目部分借方有余額怎么處理 在8月重新加一張單純計(jì)提的憑證嗎
老師您好,我的教育費(fèi)附加期末貸方余額一直有0.01的余額,這個(gè)我查出來是以前年度2020年多計(jì)提的,這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
公司三季度附加稅已經(jīng)計(jì)提,四季度實(shí)際繳稅借方?jīng)]有用應(yīng)交稅費(fèi)科目錯(cuò)用成稅金及附加科目,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方余額多了一筆錢,現(xiàn)在跨年了要怎么調(diào)賬,怎么做分錄
老師,企報(bào)利潤(rùn)總額累計(jì)和報(bào)表相差88,有影響嗎
老師好,生產(chǎn)加工型企業(yè),車間員工及管理人員工資直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~人工可以嗎?購入的燕窩原材料有玻璃瓶,原料等,怎么結(jié)轉(zhuǎn),直接轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本行嗎
老師,公司開了發(fā)票收到了甲方的工程款怎么做分錄
2025年10月社保截止時(shí)間?
車輛出售報(bào)增值稅金額,與報(bào)表中固定資產(chǎn)清理損益營(yíng)收不一致可以嗎?
老師們,小規(guī)模企業(yè)3季度共開了3張發(fā)票,9月份開了一張紅字發(fā)票金額比較大,所以7-9月不含稅收入總計(jì)是負(fù)數(shù),-82524.75元,我現(xiàn)在看1-9月稅務(wù)系統(tǒng)上累計(jì)不含稅收入是466836.64元,這個(gè)會(huì)計(jì)賬面也是466836.64元,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示我填寫的466836.64元與增值稅申報(bào)表中不含稅收入有差異,增值稅申報(bào)不好稅收入是5439361.39元,差異剛好就是3季度不含稅收入—82524.75元,請(qǐng)問老師,這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表收入我該按多少填寫?
3月訂購藍(lán)色平板套裝(平板+磁吸鍵盤),商家通知到貨來取,隨即到店付款后,商家拆機(jī),我發(fā)現(xiàn)是黑色當(dāng)場(chǎng)拒收,要求換貨或退貨,商家說只有黑色,換不了,刷的國(guó)補(bǔ)也退不了。于是被迫激活帶走平板。告法院判說我已經(jīng)帶走平板,默認(rèn)變更顏色,合同履約完成。直到9月中旬經(jīng)售后發(fā)現(xiàn)商品有質(zhì)量問題,三次以換代修鍵盤質(zhì)量問題依舊。故對(duì)商家整套產(chǎn)品失去信任。要求整單退款,商家不同意,我該如何維權(quán)?一審期間商家不愿提供授權(quán)證明和整套商品的質(zhì)檢報(bào)告,還變更過商事主體,員工的企業(yè)微信聯(lián)系人授權(quán)的也是其他商家名稱,和實(shí)際收款明顯不是一家。商家平板是正品,僅虛假宣傳鍵盤好用,實(shí)際故障頻出,構(gòu)成欺詐行為嗎,宣傳有藍(lán)色實(shí)際沒有屬于主觀故意和客觀行為??梢灾鲝埻艘毁r三嗎
老師想知道,會(huì)所足浴spa店,采購些精油,果盤,煙灰缸,咖啡機(jī)這些東西,是計(jì)入庫存商品還是計(jì)入管理費(fèi)用呢
老師好,公司是小規(guī)模納稅人,在外項(xiàng)目已預(yù)交增值稅,申報(bào)時(shí)沒有抵減稅,又重復(fù)繳了,如何申請(qǐng)退稅?
講義下載不了,學(xué)習(xí)時(shí)間不會(huì)計(jì)時(shí)


我們是建筑公司,掛靠的項(xiàng)目特別多,計(jì)提附加稅時(shí),把項(xiàng)目選錯(cuò)了
還有一個(gè)月沒有計(jì)提!是外地項(xiàng)目預(yù)繳的
那就輔助核算調(diào)整一下 借稅金及附加-xx項(xiàng)目 貸稅金及附加--xx項(xiàng)目 計(jì)提這個(gè)金額具體是多少
我重新入了一張
沒有計(jì)提的那個(gè)月,我重新入了一張
如果你金額大要用以前年度損益調(diào)整的
金額不是很大
那就反映到當(dāng)月就可以了
好的,老師!還有一個(gè)是外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅要計(jì)提嗎?
我們通常機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)做計(jì)提分錄
申報(bào)時(shí)怎么做分錄?
已經(jīng)申報(bào)了兩期了,都沒有做分錄
做計(jì)提分錄,你不是先做預(yù)繳分錄嗎 借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
需要計(jì)提嗎?
我的這個(gè)就是計(jì)提分錄的