你好 收不回來的預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出? ?
請問:收不回來的應(yīng)收款、支付不了的應(yīng)付款、年底怎么調(diào)平科目?
為什么會(huì)存在往來科目長期掛賬的情況?應(yīng)該要怎么去解決。存在可對沖往來科目要怎么做分錄?其他應(yīng)收款與應(yīng)付款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款
請問預(yù)付款多付了,應(yīng)付款不夠?qū)_,確認(rèn)多付的預(yù)付款收不回來,應(yīng)該用哪個(gè)科目,分錄怎么寫
從建賬起就用預(yù)收預(yù)付,中間換人做,就成應(yīng)收應(yīng)付了,我接手過來第一個(gè)月就要沖紅前會(huì)計(jì)的應(yīng)收賬款發(fā)票。。我用的是預(yù)收預(yù)付,,請問我現(xiàn)在要沖紅前會(huì)計(jì)做的應(yīng)收賬款發(fā)票,該用預(yù)收賬款科目還是預(yù)收賬款科目?
老師,請問,建筑公司,用預(yù)付賬款,不是說。往來賬款4個(gè)科目,最好,用2個(gè)。預(yù)付賬款對應(yīng)哪個(gè)科目,我要付其他公司的貨款,借什么貸,銀行存款
客房要求多開票,收幾個(gè)點(diǎn)才不虧本
員工離職了又入職,然后再入職時(shí)直接按照第一次入職的時(shí)間做的信息采集,這樣只可能對預(yù)繳個(gè)稅造成影響,年底做匯算的時(shí)候還是會(huì)按照準(zhǔn)確的多貼少補(bǔ)的對嗎,往年已經(jīng)產(chǎn)生的錯(cuò)誤且已經(jīng)匯算過了,可以不做處理的吧
24年員工的離職日期填錯(cuò)了一個(gè)月應(yīng)該是10月末離職,填成11月末離職了,個(gè)稅只申報(bào)了10月份屬期在11月,后續(xù)沒有再申報(bào)個(gè)稅了,也不存在社保問題但是個(gè)稅申報(bào)沒有錯(cuò)誤,在不影響納稅的前提下可以暫不做處理嗎個(gè)稅匯算已經(jīng)結(jié)束了
報(bào)關(guān)單只有cif價(jià)和美元運(yùn)費(fèi)已知,保費(fèi)是000/0.08/1,怎么算這個(gè)保費(fèi)?
老師,我想問一下,工程掛靠,掛靠方開多少材料,多少勞務(wù),多少生活雜費(fèi)發(fā)票?可以把我開出去的金額抵平嗎?
老師,公司購買車輛要交10個(gè)點(diǎn)的購置稅,我抵扣是按照13個(gè)點(diǎn)抵扣,這么算下來我實(shí)際是不是只能抵扣3個(gè)點(diǎn)?
老師你好,甲公司下邊再設(shè)一個(gè)乙公司,那乙公司租的房子,甲公司付的款,怎么做賬啊
老師您好!資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總數(shù)可以是負(fù)數(shù)嗎?
老師:您好!請問“其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款”這2個(gè)科目在資產(chǎn)負(fù)債表里如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要做重分類嗎?
個(gè)體工商戶的工資也需要在扣繳端申報(bào)嗎
那確認(rèn)收不回來的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入壞賬準(zhǔn)備嗎
確認(rèn)收不回來的 不計(jì)入壞賬準(zhǔn)備 直接結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入營業(yè)外收入
多付的錢不應(yīng)該是營業(yè)外支出嗎
預(yù)付賬款是資產(chǎn)類科目? 結(jié)轉(zhuǎn)作為損失?
那是營業(yè)外支出還是營業(yè)外收入啊
直接結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入營業(yè)外支出