同學(xué) 這個跨年的情況是不可以作廢的,可以嘗試下紅沖。

不小心點錯了空白發(fā)票作廢,沒開的發(fā)票全部作廢了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局領(lǐng)用,庫存還是原有呢量,去驗舊,查不到空白作廢的發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票不能買,
老師,去年的開的電子發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有錯誤,還能作廢嗎?
?增值稅電子發(fā)票當(dāng)月開的有誤只能紅沖?不能作廢?
電子票購買方能申請作廢沖紅重新開一張的嗎,他是掃碼開票的,發(fā)現(xiàn)信息錯誤,想重開一張,如何操作?
電子專票能作廢嗎,我的理解是所有電子票都不能作廢,只能開紅字發(fā)票去沖減
建設(shè)用地使用權(quán)屬于用益物權(quán)。請問作為抵押的情況下,需要以登記為生效要件嗎?
現(xiàn)在登記一般納稅人還需要輔導(dǎo)期?如果有這個輔導(dǎo)期,11月如果開票的話,11月的進(jìn)項還不能用,11月開了多少票就要交多錢的稅?但是11月必須勾選認(rèn)證?如果11月沒開票,11月的進(jìn)項也必須勾選認(rèn)證,等12月開票了,用11月票認(rèn)證,如果11月沒有勾選,12月開票了也不能用于勾選認(rèn)證?
老師,企業(yè)員工讓企業(yè)代買社保,每個月直接轉(zhuǎn)款到公賬這個賬怎么處理?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交個稅不
老師員工自己沒有工資卡,工資發(fā)給他指定的人,請問個稅申報是用誰
老師,我們是建設(shè)公司,甲方和我們的下游供應(yīng)商協(xié)商,以房抵貨款,我們是中間體,他們掛靠我司經(jīng)營,房子直轉(zhuǎn)到供應(yīng)商名下,那中間轉(zhuǎn)讓過程,不是有稅嗎,但房子不經(jīng)我司,稅務(wù)怎么處理
老師,內(nèi)蒙古鄂爾多斯,含稅收入是658389.21元,這里計稅依據(jù)填多少
調(diào)整以前年度的利潤,無需調(diào)整所得稅費用,會計分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配未分配利潤,就可以,對嗎?
老師,增值稅申報表4月份金額少寫了1分,累計數(shù)也差1分,那要去4月份更正,后面全部也更正是吧,還是可以現(xiàn)在10月份申報表上加上這1分?
我們公司沒有核定印花稅,也一直沒有申報,但是有報營業(yè)賬簿印花稅,現(xiàn)在在增加稅目提交核定嗎?還是和之前一樣一直不申報
電子票開負(fù)數(shù)老師
同學(xué), 由于增值稅電子普通發(fā)票具有可復(fù)制性,無法回收的特點,因此增值稅電子普通發(fā)票一旦開具不能作廢。 可以開負(fù)數(shù),開完負(fù)數(shù)之后開具正確的。