你好,那個是按年交的,次年1月申報

我公司是分公司沒有實(shí)收資本和資本公積,而且電子稅務(wù)局稅種核定中沒有關(guān)于印花稅營業(yè)賬簿的核定,我公司還用作印花稅營業(yè)賬簿的0申報嗎?
之前一直沒有申報過印花稅,也沒核定過稅種,現(xiàn)在要不要補(bǔ)申報?
印花稅購銷合同這種現(xiàn)在是自覺申報嗎? 我們核定的印花稅稅目是營業(yè)賬簿按年申報的? 從來沒有申報過合同的印花稅 用申報合同的印花稅嗎?
老師營業(yè)賬簿印花稅我們沒有實(shí)收資本和資本公積,之前應(yīng)該也沒核,我報了印花稅的技術(shù)合同,現(xiàn)在還要再0申報營業(yè)賬簿嗎
老師好,公司一直是零申報,也沒有核定季度的印花稅,現(xiàn)在就只申報營業(yè)賬簿印花稅,其他的不報可以不
老師,有合并報表的軟件么
公司買的汽車有30幾萬和10幾萬的,是不是提足(4 年最低年限)折舊,就不用繼續(xù)提折舊了? 或者再多一點(diǎn)5年年限也可以,車輛折舊不能到凈值 0(需留預(yù)計凈殘值),是這樣子嗎? 然后我想問這個殘值比如說還剩3000,我賣2000,分錄怎么做,假設(shè)殘值3000,我賣5000分錄怎么做
老師,公司自建廠房,還沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可以給對方開租賃發(fā)票嗎
現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)銷售,稅款怎么交,如果主播注冊了營業(yè)執(zhí)照,那么有收入進(jìn)賬,不開票怎么交稅
企業(yè)買的不動產(chǎn)不超過500萬可以一次性抵扣完嗎,相關(guān)政策也發(fā)一下
給不是公司的員工送禮,都是按偶然所得是不
我是代理記賬會計,現(xiàn)在給一家公司做賬,可以0申報個稅嗎?沒有員工,流水很少,這樣會不會有稅務(wù)風(fēng)險
想問一下,小規(guī)模納稅人,法人是外國人,1-8月有中國員工,個稅申報1-7月法人是申報非居民所得,中國員工申報綜合所得工資薪金,然后8-9月份中國員工離職了,沒有申報綜合所得工資薪金,然后8-9月份法人是有申報非居民所得,現(xiàn)在10月份新增中國員工,要報綜合所得工資申報,彈出存在往期未申報,提交稅局之后說是逾期未申報要處罰,說沒有國內(nèi)人員要做0申報,想問下這種可以提出異議嗎
在你能控制合同設(shè)計和實(shí)際履行的前提下,“SaaS / 遠(yuǎn)程技術(shù)服務(wù)模式 + 日方在中國不構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu)(PE)” 一般是雙方綜合稅負(fù)最低的結(jié)構(gòu)。 原因:按中日稅收協(xié)定,這類“技術(shù)服務(wù)收入”可以按營業(yè)利潤處理 → 中國不扣預(yù)提所得稅 0%,只剩下中國這邊對進(jìn)口服務(wù)的增值稅(通常 6%,還能抵扣),日方只在日本繳本國企業(yè)所得稅。 上面這話是什么意思
制造企業(yè),一般納稅人,主產(chǎn)品是電氣產(chǎn)品,開票時候,合同里有安裝費(fèi),差旅費(fèi),開票時候,這些項目的稅務(wù)代碼,是跟隨主合同走嗎?還是就開這些

